1. pants
Spēkā · redakcija pārbaudīta 2026-05-18
Izdarīt darbības programmas "Infrastruktūra
un pakalpojumi" papildinājumā (apstiprināts ar Ministru
kabineta 2008.gada 29.aprīļa rīkojumu Nr.236 "Par darbības
programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi"
papildinājuma apstiprināšanu") šādus grozījumus:
1.1. izteikt 3.1.1.pasākuma "Profesionālās izglītības
infrastruktūra" tabulu "Finanšu plāns" šādā
redakcijā:
"Finanšu
plāns
Nr.p.k.
Investīciju joma
Kopā, EUR
Publiskais finansējums, EUR
ERAF, EUR
Nacionālais publiskais finansējums,
EUR
Privātais finansējums, EUR
1 = 2 + 5
2 = 3 + 4
3
4
5
1.
3.1.1. Profesionālās
izglītības infrastruktūra
101 011 180
101 011 180
87 441 732
13 569 448
0
2.
3.1.1.1. Mācību aprīkojuma modernizācija un
infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības
programmu īstenošanai
97 716 762
97 716 762
84 641 477
13 075 285
0
3.
3.1.1.2. Profesionālās izglītības infrastruktūras
attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija ieslodzījuma
vietās
3 294 418
3 294 418
2 800 255
494 163
0"
1.2. izteikt 3.1.2.pasākuma "Augstākās izglītības
infrastruktūra" tabulu "Finanšu plāns" šādā
redakcijā:
"Finanšu plāns
Nr. p.k.
Investīciju joma
Kopā, EUR
Publiskais finansējums, EUR
ERAF, EUR
Nacionālais publiskais finansējums,
EUR
Privātais finansējums, EUR
1 = 2 + 5
2 = 3 + 4
3
4
5
1.
3.1.2. Augstākās
izglītības infrastruktūra
142 913 858
131 926 118
121 476 779
10 449 339
10 987 740
2.
3.1.2.1. Augstākās izglītības iestāžu telpu un
iekārtu modernizēšana, tajā skaitā nodrošinot izglītības
programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem
traucējumiem
142 913
858
131 926
118
121 476
779
10 449
339
10 987 740
3.
3.1.2.1.1. Augstākās izglītības iestāžu telpu un
iekārtu modernizēšana, tajā skaitā nodrošinot izglītības
programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem
traucējumiem
142 913
858
131 926
118
121 476
779
10 449
339
10 987 740
4.
3.1.2.1.2. Jaunu koledžas studiju programmu
attīstība aviācijas nozarē
0
0
0
0
0"
1.3. izteikt 3.1.3.pasākuma "Izglītības infrastruktūra
vispārējo prasmju nodrošināšanai" tabulu "Finanšu
plāns" šādā redakcijā:
"Finanšu plāns
Nr.p.k.
Investīciju joma
Kopā, EUR
Publiskais finansējums, EUR
ERAF, EUR
Nacionālais publiskais finansējums,
EUR
Privātais finansējums, EUR
1 = 2 + 5
2 = 3 + 4
3
4
5
1.
3.1.3. Izglītības
infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošināšanai
46 896 823
46 896 823
41 533 277
5 363 546
0
2.
3.1.3.1. Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei
atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana
30 744
098
30 744
098
26 132
443
4 611
655
0
3.
3.1.3.2. Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu
tīkla optimizācijai
3 168 083
3 168 083
3 168 083
0
0
4.
3.1.3.3. Speciālās izglītības iestāžu un
vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana
izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem
12 984 642
12 984 642
12 232 751
751 891
0
5.
3.1.3.3.1. Speciālās izglītības iestāžu
infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana
7 972
117
7 972
117
7 972
117
0
0
6.
3.1.3.3.2. Vispārējās izglītības iestāžu
infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem
traucējumiem
5 012
525
5 012
525
4 260
634
751 891
0"
1.4. izteikt 3.1.4.pasākuma "Nodarbinātības un sociālo
pakalpojumu infrastruktūra" 138.punkta tabulu
"Plānošanas reģionu kvotas" šādā redakcijā:
"Plānošanas reģionu
kvotas
Plānošanas reģions
ERAF finansējuma kvota (EUR)
Zemgale
4 792
977
Latgale
4 971
370
Kurzeme
6 365
406
Rīga
6 834
710
Vidzeme
3 866
628
Rīgas
pilsēta
2 984
743
Kopā
29 815
834"
1.5. izteikt 3.1.4.pasākuma "Nodarbinātības un sociālo
pakalpojumu infrastruktūra" 139.punktu šādā redakcijā:
"139. Rīgas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu
infrastruktūras attīstībai tiks piešķirts ERAF finansējums līdz
10,02 % no kopējā 3.1.4.3.aktivitātei "Pirmsskolas
izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un
reģionālas nozīmes attīstības centros" noteiktā ERAF
finansējuma apmēra.";
1.6. izteikt 3.1.4.pasākuma "Nodarbinātības un sociālo
pakalpojumu infrastruktūra" 140.punkta tabulu
"Plānošanas reģionu kvotas" šādā redakcijā:
"Plānošanas reģionu
kvotas
Plānošanas reģions
ERAF finansējuma kvota (EUR)
Rīga
558 691
Kurzeme
395 359
Zemgale
501 720
Vidzeme
519 233
Latgale
790 154
Kopā
2 765
157"
1.7. izteikt 3.1.4.pasākuma "Nodarbinātības un sociālo
pakalpojumu infrastruktūra" tabulu "Finanšu plāns"
šādā redakcijā:
"Finanšu plāns
Nr.p.k.
Investīciju joma
Kopā, EUR
Publiskais finansējums, EUR
ERAF, EUR
Nacionālais publiskais finansējums,
EUR
Privātais finansējums, EUR
1 = 2 + 5
2 = 3 + 4
3
4
5
1.
3.1.4. Nodarbinātības un
sociālo pakalpojumu infrastruktūra
55 435 226
55 435 226
47 119 941
8 315 285
0
2.
3.1.4.1. Darbspēju vērtēšana un sociālo
pakalpojumu ieviešanas institūciju infrastruktūras
ieviešana
13 595 066
13 595 066
11 555 808
2 039 258
0
3.
3.1.4.1.1. Infrastruktūras pilnveidošana un
zinātniski tehniskās bāzes nodrošināšana darbspēju un
funkcionālo traucējumu izvērtēšanai
748 716
748 716
636 408
112 308
0
4.
3.1.4.1.2. Infrastruktūras pilnveidošana
profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu
sniegšanai
3 593 422
3 593 422
3 054 408
539 014
0
5.
3.1.4.1.3. Infrastruktūras pilnveidošana sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar redzes
un dzirdes traucējumiem
869 149
869 149
738 777
130 372
0
6.
3.1.4.1.4. Jaunu filiāļu izveide tehnisko
palīglīdzekļu nodrošināšanai
0
0
0
0
0
7.
3.1.4.1.5. Infrastruktūras pilnveidošana sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga
rakstura traucējumiem
8 383 779
8 383 779
7 126 215
1 257 564
0
8.
3.1.4.2. Darba tirgus institūciju infrastruktūras
pilnveidošana
3 509 580
3 509 580
2 983 142
526 438
0
9.
3.1.4.3. Pirmsskolas izglītības iestāžu
infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes
attīstības centros
35 077
452
35 077
452
29 815
834
5 261
618
0
10.
3.1.4.4. Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu
pieejamības attīstībai
3 253
128
3 253
128
2 765
157
487 971
0"
1.8. izteikt 3.1.5.pasākuma "Veselības aprūpes
infrastruktūra" tabulu "Finanšu plāns" šādā
redakcijā:
"Finanšu plāns
Nr.p.k.
Investīciju joma
Kopā, EUR
Publiskais finansējums, EUR
ERAF, EUR
Nacionālais publiskais finansējums,
EUR
Privātais finansējums, EUR
1.
3.1.5. Veselības aprūpes
infrastruktūra
243 590 008
223 740 584
207 051 507
16 689 077
19 849 424
2.
3.1.5.1. Ambulatorās veselības aprūpes
attīstība
12 818 739
10 895 928
10 895 928
0
1 922 811
3.
3.1.5.1.1. Ģimenes ārstu tīkla
attīstība
5 947 437
5 055 321
5 055 321
0
892 116
4.
3.1.5.1.2. Veselības aprūpes centru
attīstība
6 871 302
5 840 607
5 840 607
0
1 030 695
5.
3.1.5.2. Neatliekamās medicīniskās palīdzības
attīstība
15 194 002
15 194 002
13 555 194
1 638 808
0
6.
3.1.5.3. Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu
sniedzēju attīstība
215 577 267
197 650 654
182 600 385
15 050 269
17 926 613
7.
3.1.5.3.1. Stacionārās veselības aprūpes
attīstība
201 754 999
183 828 386
170 851 458
12 976 928
17 926 613
8.
3.1.5.3.2. Onkoloģijas slimnieku radioterapijas
ārstēšanas attīstība
13 822 268
13 822 268
11 748 927
2 073 341
0"
1.9. izteikt 3.2.1.pasākuma "Pieejamības un transporta
sistēmas attīstība" tabulu "Finanšu plāns" šādā
redakcijā:
"Finanšu plāns
Nr.p.k.
Investīciju joma
Kopā, EUR
Publiskais finansējums, EUR
ERAF, EUR
Nacionālais publiskais finansējums,
EUR
Privātais finansējums, EUR
1 = 2 + 5
2 = 3 + 4
3
4
5
1.
3.2.1. Pieejamības un
transporta sistēmas attīstība
386 072 512
381 670 901
329 228 789
52 442 112
4 401 611
2.
3.2.1.1. Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu
sakārtošana
232 941 177
232 941 177
198 000 000
34 941 177
0
3.
3.2.1.2. Tranzītielu sakārtošana pilsētu
teritorijās
93 080 173
93 080 173
80 185 302
12 894 871
0
4.
3.2.1.3. Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās
vietās un Rīgā
30 707 094
30 707 094
26 101 030
4 606 064
0
5.
3.2.1.3.1. Satiksmes drošības uzlabojumi
apdzīvotās vietās ārpus Rīgas
16 935 059
16 935 059
14 394 800
2 540 259
0
6.
3.2.1.3.2. Satiksmes drošības uzlabojumi
Rīgā
13 772 035
13 772 035
11 706 230
2 065 805
0
7.
3.2.1.4. Mazo ostu infrastruktūras
uzlabošana
5 814 656
4 942 457
4 942 457
0
872 199
8.
3.2.1.5. Publiskais transports ārpus
Rīgas
23 529 412
20 000 000
20 000 000
0
3
529 412"
1.10. izteikt 3.2.2.pasākuma "IKT infrastruktūra un
pakalpojumi" tabulu "Finanšu plāns" šādā
redakcijā:
"Finanšu plāns
Nr.p.k.
Investīciju joma
Kopā, EUR
Publiskais finansējums, EUR
ERAF, EUR
Nacionālais publiskais finansējums,
EUR
Privātais finansējums, EUR
1 = 2 + 5
2 = 3 + 4
3
4
5
1.
3.2.2. IKT
infrastruktūra un pakalpojumi
185 988 427
182 602 165
181 961 873
640 292
3 386 262
2.
3.2.2.1. Publiskās pārvaldes informācijas sistēmu
un pakalpojumu attīstība
155 299 057
155 299 057
155 299 057
0
0
3.
3.2.2.1.1. Informācijas sistēmu un elektronisko
pakalpojumu attīstība
137 940
020
137 940
020
137 940
020
0
0
4.
3.2.2.1.2. Izglītības iestāžu
informatizācija
17 359
037
17 359
037
17 359
037
0
0
5.
3.2.2.2. Publisko interneta pieejas punktu
attīstība
4 268 616
4 268 616
3 628 324
640 292
0
6.
3.2.2.3. Elektronisko sakaru pakalpojumu
vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts
teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)
26 420 754
23 034 492
23 034 492
0
3 386 262
7.
3.2.2.4. Valsts nozīmes elektronisko sakaru tīklu
izveide, attīstība un pilnveidošana, informācijas datu
pārraides drošības nodrošināšana
0
0
0
0
0
8.
3.2.2.4.1. Valsts nozīmes elektronisko sakaru
tīklu izveide, attīstība un pilnveidošana
0
0
0
0
0
9.
3.2.2.4.2. Informācijas datu pārraides drošības
nodrošināšana
0
0
0
0
0"
1.11. izteikt 3.3.1.pasākuma "Liela mēroga transporta
infrastruktūras uzlabojumi un attīstība" tabulu
"Finanšu plāns" šādā redakcijā:
"Finanšu
plāns
Nr.p.k.
Investīciju joma
Kopā, EUR
Publiskais finansējums, EUR
KF, EUR
Nacionālais publiskais finansējums,
EUR
Privātais finansējums, EUR
1 = 2 + 5
2 = 3 + 4
3
4
5
1.
3.3.1. Liela mēroga
transporta infrastruktūras uzlabojumi un
attīstība
840 666 413
777 073 304
714 566 451
62 506 853
63 593 109
2.
3.3.1.1. TEN-T autoceļu tīkla
uzlabojumi
362 815 026
362 815 026
308 392 773
54 422 253
0
3.
3.3.1.2. TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un
attīstība (Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora
infrastruktūras attīstība un Rail
Baltica)
153 524 941
130 496 200
130 496 200
0
23 028 741
4.
3.3.1.3. Lielo ostu infrastruktūras attīstība
"Jūras maģistrāļu" ietvaros
195 528
793
169 149
474
166 199
474
2 950 000
26 379
319
5.
3.3.1.4. Lidostu infrastruktūras
attīstība
76 037
580
64 631
943
64 631
943
0
11 405
637
6.
3.3.1.5. Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi
sasaistei ar TEN-T
34 230 661
34 230 661
29 096 061
5 134 600
0
7.
3.3.1.6. Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības
priekšnoteikumu nodrošināšana
18 529 412
15 750 000
15 750 000
0
2
779 412"