Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā

1. pants

Spēkā · redakcija pārbaudīta 2026-05-18

Izdarīt darbības programmas "Infrastruktūra

un pakalpojumi" papildinājumā (apstiprināts ar Ministru

kabineta 2008.gada 29.aprīļa rīkojumu Nr.236 "Par darbības

programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi"

papildinājuma apstiprināšanu") šādus grozījumus:

1.1. izteikt 3.1.1.pasākuma "Profesionālās izglītības

infrastruktūra" tabulu "Finanšu plāns" šādā

redakcijā:

"Finanšu

plāns

Nr.p.k.

Investīciju joma

Kopā, EUR

Publiskais finansējums, EUR

ERAF, EUR

Nacionālais publiskais finansējums,

EUR

Privātais finansējums, EUR

1 = 2 + 5

2 = 3 + 4

3

4

5

1.

3.1.1. Profesionālās

izglītības infrastruktūra

101 011 180

101 011 180

87 441 732

13 569 448

0

2.

3.1.1.1. Mācību aprīkojuma modernizācija un

infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības

programmu īstenošanai

97 716 762

97 716 762

84 641 477

13 075 285

0

3.

3.1.1.2. Profesionālās izglītības infrastruktūras

attīstība un mācību aprīkojuma modernizācija ieslodzījuma

vietās

3 294 418

3 294 418

2 800 255

494 163

0"

1.2. izteikt 3.1.2.pasākuma "Augstākās izglītības

infrastruktūra" tabulu "Finanšu plāns" šādā

redakcijā:

"Finanšu plāns

Nr. p.k.

Investīciju joma

Kopā, EUR

Publiskais finansējums, EUR

ERAF, EUR

Nacionālais publiskais finansējums,

EUR

Privātais finansējums, EUR

1 = 2 + 5

2 = 3 + 4

3

4

5

1.

3.1.2. Augstākās

izglītības infrastruktūra

142 913 858

131 926 118

121 476 779

10 449 339

10 987 740

2.

3.1.2.1. Augstākās izglītības iestāžu telpu un

iekārtu modernizēšana, tajā skaitā nodrošinot izglītības

programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem

traucējumiem

142 913

858

131 926

118

121 476

779

10 449

339

10 987 740

3.

3.1.2.1.1. Augstākās izglītības iestāžu telpu un

iekārtu modernizēšana, tajā skaitā nodrošinot izglītības

programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem

traucējumiem

142 913

858

131 926

118

121 476

779

10 449

339

10 987 740

4.

3.1.2.1.2. Jaunu koledžas studiju programmu

attīstība aviācijas nozarē

0

0

0

0

0"

1.3. izteikt 3.1.3.pasākuma "Izglītības infrastruktūra

vispārējo prasmju nodrošināšanai" tabulu "Finanšu

plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Nr.p.k.

Investīciju joma

Kopā, EUR

Publiskais finansējums, EUR

ERAF, EUR

Nacionālais publiskais finansējums,

EUR

Privātais finansējums, EUR

1 = 2 + 5

2 = 3 + 4

3

4

5

1.

3.1.3. Izglītības

infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošināšanai

46 896 823

46 896 823

41 533 277

5 363 546

0

2.

3.1.3.1. Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei

atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana

30 744

098

30 744

098

26 132

443

4 611

655

0

3.

3.1.3.2. Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu

tīkla optimizācijai

3 168 083

3 168 083

3 168 083

0

0

4.

3.1.3.3. Speciālās izglītības iestāžu un

vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana

izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem

12 984 642

12 984 642

12 232 751

751 891

0

5.

3.1.3.3.1. Speciālās izglītības iestāžu

infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana

7 972

117

7 972

117

7 972

117

0

0

6.

3.1.3.3.2. Vispārējās izglītības iestāžu

infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem

traucējumiem

5 012

525

5 012

525

4 260

634

751 891

0"

1.4. izteikt 3.1.4.pasākuma "Nodarbinātības un sociālo

pakalpojumu infrastruktūra" 138.punkta tabulu

"Plānošanas reģionu kvotas" šādā redakcijā:

"Plānošanas reģionu

kvotas

Plānošanas reģions

ERAF finansējuma kvota (EUR)

Zemgale

4 792

977

Latgale

4 971

370

Kurzeme

6 365

406

Rīga

6 834

710

Vidzeme

3 866

628

Rīgas

pilsēta

2 984

743

Kopā

29 815

834"

1.5. izteikt 3.1.4.pasākuma "Nodarbinātības un sociālo

pakalpojumu infrastruktūra" 139.punktu šādā redakcijā:

"139. Rīgas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu

infrastruktūras attīstībai tiks piešķirts ERAF finansējums līdz

10,02 % no kopējā 3.1.4.3.aktivitātei "Pirmsskolas

izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un

reģionālas nozīmes attīstības centros" noteiktā ERAF

finansējuma apmēra.";

1.6. izteikt 3.1.4.pasākuma "Nodarbinātības un sociālo

pakalpojumu infrastruktūra" 140.punkta tabulu

"Plānošanas reģionu kvotas" šādā redakcijā:

"Plānošanas reģionu

kvotas

Plānošanas reģions

ERAF finansējuma kvota (EUR)

Rīga

558 691

Kurzeme

395 359

Zemgale

501 720

Vidzeme

519 233

Latgale

790 154

Kopā

2 765

157"

1.7. izteikt 3.1.4.pasākuma "Nodarbinātības un sociālo

pakalpojumu infrastruktūra" tabulu "Finanšu plāns"

šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Nr.p.k.

Investīciju joma

Kopā, EUR

Publiskais finansējums, EUR

ERAF, EUR

Nacionālais publiskais finansējums,

EUR

Privātais finansējums, EUR

1 = 2 + 5

2 = 3 + 4

3

4

5

1.

3.1.4. Nodarbinātības un

sociālo pakalpojumu infrastruktūra

55 435 226

55 435 226

47 119 941

8 315 285

0

2.

3.1.4.1. Darbspēju vērtēšana un sociālo

pakalpojumu ieviešanas institūciju infrastruktūras

ieviešana

13 595 066

13 595 066

11 555 808

2 039 258

0

3.

3.1.4.1.1. Infrastruktūras pilnveidošana un

zinātniski tehniskās bāzes nodrošināšana darbspēju un

funkcionālo traucējumu izvērtēšanai

748 716

748 716

636 408

112 308

0

4.

3.1.4.1.2. Infrastruktūras pilnveidošana

profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu

sniegšanai

3 593 422

3 593 422

3 054 408

539 014

0

5.

3.1.4.1.3. Infrastruktūras pilnveidošana sociālās

rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar redzes

un dzirdes traucējumiem

869 149

869 149

738 777

130 372

0

6.

3.1.4.1.4. Jaunu filiāļu izveide tehnisko

palīglīdzekļu nodrošināšanai

0

0

0

0

0

7.

3.1.4.1.5. Infrastruktūras pilnveidošana sociālās

rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga

rakstura traucējumiem

8 383 779

8 383 779

7 126 215

1 257 564

0

8.

3.1.4.2. Darba tirgus institūciju infrastruktūras

pilnveidošana

3 509 580

3 509 580

2 983 142

526 438

0

9.

3.1.4.3. Pirmsskolas izglītības iestāžu

infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes

attīstības centros

35 077

452

35 077

452

29 815

834

5 261

618

0

10.

3.1.4.4. Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu

pieejamības attīstībai

3 253

128

3 253

128

2 765

157

487 971

0"

1.8. izteikt 3.1.5.pasākuma "Veselības aprūpes

infrastruktūra" tabulu "Finanšu plāns" šādā

redakcijā:

"Finanšu plāns

Nr.p.k.

Investīciju joma

Kopā, EUR

Publiskais finansējums, EUR

ERAF, EUR

Nacionālais publiskais finansējums,

EUR

Privātais finansējums, EUR

1.

3.1.5. Veselības aprūpes

infrastruktūra

243 590 008

223 740 584

207 051 507

16 689 077

19 849 424

2.

3.1.5.1. Ambulatorās veselības aprūpes

attīstība

12 818 739

10 895 928

10 895 928

0

1 922 811

3.

3.1.5.1.1. Ģimenes ārstu tīkla

attīstība

5 947 437

5 055 321

5 055 321

0

892 116

4.

3.1.5.1.2. Veselības aprūpes centru

attīstība

6 871 302

5 840 607

5 840 607

0

1 030 695

5.

3.1.5.2. Neatliekamās medicīniskās palīdzības

attīstība

15 194 002

15 194 002

13 555 194

1 638 808

0

6.

3.1.5.3. Stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu

sniedzēju attīstība

215 577 267

197 650 654

182 600 385

15 050 269

17 926 613

7.

3.1.5.3.1. Stacionārās veselības aprūpes

attīstība

201 754 999

183 828 386

170 851 458

12 976 928

17 926 613

8.

3.1.5.3.2. Onkoloģijas slimnieku radioterapijas

ārstēšanas attīstība

13 822 268

13 822 268

11 748 927

2 073 341

0"

1.9. izteikt 3.2.1.pasākuma "Pieejamības un transporta

sistēmas attīstība" tabulu "Finanšu plāns" šādā

redakcijā:

"Finanšu plāns

Nr.p.k.

Investīciju joma

Kopā, EUR

Publiskais finansējums, EUR

ERAF, EUR

Nacionālais publiskais finansējums,

EUR

Privātais finansējums, EUR

1 = 2 + 5

2 = 3 + 4

3

4

5

1.

3.2.1. Pieejamības un

transporta sistēmas attīstība

386 072 512

381 670 901

329 228 789

52 442 112

4 401 611

2.

3.2.1.1. Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu

sakārtošana

232 941 177

232 941 177

198 000 000

34 941 177

0

3.

3.2.1.2. Tranzītielu sakārtošana pilsētu

teritorijās

93 080 173

93 080 173

80 185 302

12 894 871

0

4.

3.2.1.3. Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās

vietās un Rīgā

30 707 094

30 707 094

26 101 030

4 606 064

0

5.

3.2.1.3.1. Satiksmes drošības uzlabojumi

apdzīvotās vietās ārpus Rīgas

16 935 059

16 935 059

14 394 800

2 540 259

0

6.

3.2.1.3.2. Satiksmes drošības uzlabojumi

Rīgā

13 772 035

13 772 035

11 706 230

2 065 805

0

7.

3.2.1.4. Mazo ostu infrastruktūras

uzlabošana

5 814 656

4 942 457

4 942 457

0

872 199

8.

3.2.1.5. Publiskais transports ārpus

Rīgas

23 529 412

20 000 000

20 000 000

0

3

529 412"

1.10. izteikt 3.2.2.pasākuma "IKT infrastruktūra un

pakalpojumi" tabulu "Finanšu plāns" šādā

redakcijā:

"Finanšu plāns

Nr.p.k.

Investīciju joma

Kopā, EUR

Publiskais finansējums, EUR

ERAF, EUR

Nacionālais publiskais finansējums,

EUR

Privātais finansējums, EUR

1 = 2 + 5

2 = 3 + 4

3

4

5

1.

3.2.2. IKT

infrastruktūra un pakalpojumi

185 988 427

182 602 165

181 961 873

640 292

3 386 262

2.

3.2.2.1. Publiskās pārvaldes informācijas sistēmu

un pakalpojumu attīstība

155 299 057

155 299 057

155 299 057

0

0

3.

3.2.2.1.1. Informācijas sistēmu un elektronisko

pakalpojumu attīstība

137 940

020

137 940

020

137 940

020

0

0

4.

3.2.2.1.2. Izglītības iestāžu

informatizācija

17 359

037

17 359

037

17 359

037

0

0

5.

3.2.2.2. Publisko interneta pieejas punktu

attīstība

4 268 616

4 268 616

3 628 324

640 292

0

6.

3.2.2.3. Elektronisko sakaru pakalpojumu

vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts

teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)

26 420 754

23 034 492

23 034 492

0

3 386 262

7.

3.2.2.4. Valsts nozīmes elektronisko sakaru tīklu

izveide, attīstība un pilnveidošana, informācijas datu

pārraides drošības nodrošināšana

0

0

0

0

0

8.

3.2.2.4.1. Valsts nozīmes elektronisko sakaru

tīklu izveide, attīstība un pilnveidošana

0

0

0

0

0

9.

3.2.2.4.2. Informācijas datu pārraides drošības

nodrošināšana

0

0

0

0

0"

1.11. izteikt 3.3.1.pasākuma "Liela mēroga transporta

infrastruktūras uzlabojumi un attīstība" tabulu

"Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu

plāns

Nr.p.k.

Investīciju joma

Kopā, EUR

Publiskais finansējums, EUR

KF, EUR

Nacionālais publiskais finansējums,

EUR

Privātais finansējums, EUR

1 = 2 + 5

2 = 3 + 4

3

4

5

1.

3.3.1. Liela mēroga

transporta infrastruktūras uzlabojumi un

attīstība

840 666 413

777 073 304

714 566 451

62 506 853

63 593 109

2.

3.3.1.1. TEN-T autoceļu tīkla

uzlabojumi

362 815 026

362 815 026

308 392 773

54 422 253

0

3.

3.3.1.2. TEN-T dzelzceļa posmu rekonstrukcija un

attīstība (Austrumu-Rietumu dzelzceļa koridora

infrastruktūras attīstība un Rail

Baltica)

153 524 941

130 496 200

130 496 200

0

23 028 741

4.

3.3.1.3. Lielo ostu infrastruktūras attīstība

"Jūras maģistrāļu" ietvaros

195 528

793

169 149

474

166 199

474

2 950 000

26 379

319

5.

3.3.1.4. Lidostu infrastruktūras

attīstība

76 037

580

64 631

943

64 631

943

0

11 405

637

6.

3.3.1.5. Pilsētu infrastruktūras uzlabojumi

sasaistei ar TEN-T

34 230 661

34 230 661

29 096 061

5 134 600

0

7.

3.3.1.6. Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības

priekšnoteikumu nodrošināšana

18 529 412

15 750 000

15 750 000

0

2

779 412"