7. pants
Spēkā · redakcija pārbaudīta 2026-05-18
Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības domes ēkā un pārvaldēs, un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā.
8
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks
tautsaimniecības un izglītības jautājumos A. Radzevičs
1. pielikums
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
2026. gada 17. februāra sēdes
saistošiem noteikumiem Nr. 2026/1
PAMATBUDŽETS
IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI 2026. gadam
1. pielikums [XLSX]
2. pielikums
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
2026. gada 17. februāra sēdes
saistošiem noteikumiem Nr. 2026/1
PAMATBUDŽETS
IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI 2026. gadam
2. pielikums [XLSX]
3. pielikums
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
2026. gada 17. februāra sēdes
saistošiem noteikumiem Nr. 2026/1
ZIEDOJUMI
IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀME 2026. gadam
3. pielikums [XLSX]
4. pielikums
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
2026. gada 17. februāra sēdes
saistošiem noteikumiem Nr. 2026/1
Pārskats par aizņēmumiem, galvojumiem un saistību apmēru
4. pielikums [XLSX]
Pielikums
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
2026. gada 17. februāra sēdes
saistošiem noteikumiem Nr. 2026/1
Paskaidrojuma raksts
par Dienvidkurzemes novada pašvaldības budžetu 2026. gadam
Novada ekonomiskā un sociālā situācija
Dienvidkurzemes novada pašvaldība atrodas Kurzemes dienvidrietumos un tās teritorijas kopplatība ir 3591 kvadrātkilometri. Īstenojot administratīvi teritoriālo reformu, Dienvidkurzemes novadā apvienoti bijušie Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas un Vaiņodes novadi. Novada teritorijā, kas atrodas tuvāk valstspilsētai Liepājai un Baltijas jūras krastam, intensīvāk attīstās uzņēmējdarbība un dzīvojamais sektors. 2026. gada budžeta plāns ir sagatavots, domājot par novada teritorijas attīstību, saglabājot esošo infrastruktūru un plānojot novada attīstību.
Dienvidkurzemes novada pašvaldībā 2026. gada 1. janvārī ir deklarēti 33 310 iedzīvotāji, kas salīdzinot gadu iepriekšējā gadu skaitu samazinājies par 689 jeb 2 %.
Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas ilgtermiņa attīstībai.
Dienvidkurzemes novada pašvaldības konsolidētais budžets 2026. gadam sastāv no pamatbudžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļas, kā arī no ziedojumu un dāvinājumu budžeta. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.
Par budžeta prioritārajām jomām 2026. gadā ir noteikta izglītības pieejamība, sociālo pakalpojumu nodrošināšana, sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, kā arī spēja pārvaldīt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.
Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikāciju ir norādīta Dienvidkurzemes novada pašvaldības saistošajos noteikumos "Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības budžetu 2026. gadam" un to pielikumos.
Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2026. gada budžets ir izstrādāts, balstoties uz Likumu par budžetu un finanšu vadību, likumu "Par pašvaldību budžetiem", Pašvaldību likumu, Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un citu likumu un normatīvo aktu prasībām.
Pašvaldības budžeta struktūra
Rādītāji
2025. gada izpilde EUR
2026. gada budžeta prognoze EUR
Salīdzinājums
IEŅĒMUMI
67 479 526
69 375 736
2,8 %
Pamatbudžeta ieņēmumi
67 473 876
69 373 236
2,8 %
Ziedojumi un dāvinājumi
5 650
2 500
-55,8 %
IZDEVUMI
64 405 083
74 893 528
16,3 %
Pamatbudžeta izdevumi
64 395 380
74 877 628
16,3 %
Ziedojumi un dāvinājumi
9 703
15 900
63,9 %
FINANSĒŠANA
-3 074 443
5 517 792
Pamatbudžeta naudas līdzekļi
-1 506 246
4 829 842
-420 %
Ziedojumu naudas līdzekļi
4 053
13 400
Saņemtie aizņēmumi
289 635
3 504 639
1110 %
Aizņēmumu atmaksa
-1 821 885
-2 802 235
53,8 %
Līdzdalība komersantu pašu kapitālā
-40 000
-27 854
-30,4 %
Pamatbudžeta ieņēmumi
Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 69 373 236 EUR, kas pret iepriekšējā gada izpildi ir vairāk par 2,8 %. Tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, valsts un pašvaldību transferti.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze saskaņā ar Finanšu ministrijas datiem 2026. gadam 28 183 965 EUR, t. i., par 4,8 % jeb 1 300 479 EUR vairāk nekā iepriekšējā gadā saņemtais IIN. Tā īpatsvars no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem ir 41 %.
Nekustamā īpašuma nodokļi (NĪN) tiek plānoti 2 762 447 EUR apmērā, t.i., par 12 % mazāk nekā iekasēts 2025. gadā, un tā īpatsvars pamatbudžeta ieņēmumos sastādīs 4 %. Nekustamā īpašuma nodokli veido nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 2 275 454 EUR, par ēkām un inženierbūvēm 322 337 EUR un mājokļiem 164 656 EUR.
Finanšu ministrija pamatojoties uz vērtēto ieņēmumu prognozi (IIN un kārtējā gada iekasējamo NĪN prognozi) veikusi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu, kā rezultātā no finanšu izlīdzināšanas fonda plānots saņemt 9 273 333 EUR, t.i., par 5 % jeb 464 862 EUR vairāk kā iepriekšējā gadā.
Vērtēto ieņēmumu prognozē iekļauta valsts budžeta dotācija, kuru valsts šogad novadam paredzējusi 640 887 EUR, t.i., par 16 503 EUR mazāk kā 2025. gadā.
Dabas resursu nodokļa ieņēmumi pašvaldības budžetā 2026. gadā tiek plānoti piesardzīgi 500 000 EUR apjomā.
Nenodokļu ieņēmumu apjoms Dienvidkurzemes novada pašvaldības budžetā 2026. gadā tiek plānots 810 895 EUR.
Tos veido sekojošas ieņēmumu pozīcijas:
Nenodokļu ieņēmumi
2025. gada izpilde EUR
2026. gada budžeta prognoze EUR
Salīdzinājums
Kopā:
3 416 096
810 895
-76 %
Procentu ieņēmumi par atlikto maksājumu no nesamaksātas pirkuma daļas, dividendes, procentu ieņēmumi par depozītiem
82 152
50 680
-38 %
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas
73 903
74 400
1 %
Naudas sodi un sankcijas
20 243
19 200
-5 %
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
83 197
292 830
252 %
Ieņēmumi no pašvaldību īpašuma pārdošanas
3 156 601
373 785
-88 %
Pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumi un citi pašu ieņēmumi plānoti 2 105 916 EUR apmērā jeb 3 % apmērā no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem, un tie plānoti par 0,5 % mazāk kā saņemts iepriekšējā gadā.
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
2025. gada izpilde EUR
2026. gada budžeta prognoze EUR
Salīdzinājums
Kopā:
2 117 244
2 105 916
-0,5 %
Maksa par izglītības pakalpojumiem
497451
507 060
1,9 %
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem
1 788
1 800
0,7 %
Ieņēmumi par nomu un īri
899 591
933 381
3,8 %
Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem
508 679
512 510
0,8 %
Citi pašu ieņēmumi
209 735
151 165
-27,9 %
Mērķdotācijas (valsts budžeta transferti) apjoms no valsts budžeta 2026. gadā tiek plānots 19 991 398 EUR apmērā, t.i., par 4,8 % jeb 921 695 EUR vairāk kā saņēmām 2025. gadā.
Lielāko mērķdotāciju apjomu pašvaldībā saņems izglītības nozare 15 346 672 EUR, t.i., par 1 % vairāk kā gadu iepriekš. Mērķdotācijas autoceļu uzturēšanai no Satiksmes ministrijas plānota 1 809 875 EUR apmērā. No Nacionālās veselības dienesta plānojam saņemt 214 875 EUR jeb 0,2 % vairāk nekā 2025. gadā pagastu feldšerpunktu uzturēšanai un mājas aprūpes nodrošināšanai.
Sociālajā jomā valsts mērķdotācijas plānotas 1 464 002 EUR apjomā, t.sk. 972 902 EUR asistentu pakalpojumu nodrošināšanai, 451 000 EUR sociāliem pabalstiem.
Iepriekšējā gadā saņēmām no valsts ES līdzfinansēto projektu īstenošanai 2 000 926 EUR, bet 2026. gadā plānojam saņemt 5 100 534 eiro, t.i., 1,5 reizes vairāk nekā iepriekšējā gadā. Pašvaldība plāno saņemt lielākos līdzfinansējumus šādiem investīciju projektiem:
Projektu nosaukumi
2026. gada budžeta prognoze EUR
Priekules vidusskolas infrastruktūras uzlabošana1 359 007
Uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība811 822
ERAF Sociālo mājokļu (ēku) atjaunošana460 900
EJZAF Tirgus ielas pārbūve zivsaimniecības tradīciju saglabāšanai un tūrisma veicināšanai piekrastē Pāvilosta233 099
ESF+ Dienas aprūpes centra izveide pensijas vecuma personām173 202
Vides pieejamības nodrošināšana Avotu ielā 2, Aizputē, Dienvidkurzemes novadā, Nr.3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/009154 892
Vaiņodes vidusskolas infrastruktūras uzlabošana150 000
ESF+ Dienas aprūpes centra izveide pensijas vecuma personām Aizpute146 626
Zivju izkraušanas vietas atjaunošana Nīcas pagasta Jūrmalciemā146 218
Sadarbība starp ugunsdrošības dienestiem, lai stiprinātu katastrofu riska novēršanu un pārvaldību uz Latvijas un Lietuvas robežas120 117
Atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšana DIENVIDKURZEMES novadā101 403
Pieejami zaļie dzelzceļi Igaunijā un Latvijā101 241
Ieņēmumi no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu pakalpojumiem plānoti 600 000 EUR. Savukārt citām pašvaldībām par izglītības iestāžu pakalpojumiem plānots pārskaitīt 434 300 EUR, t.i., par 12 % mazāk kā samaksāts iepriekšējā gadā.
Pamatbudžeta izdevumi
Pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms prognozēts 74 877 628 EUR apmērā, t.i., par 16,3 % jeb 10 482 248 EUR vairāk kā iepriekšējā gada izpilde.
Dienvidkurzemes pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, t.i., izdevumiem no budžeta finansētu institūciju, t.sk. pašvaldības, izglītības, kultūras, sporta iestāžu, sociālo dienestu uzturēšanai, vides aizsardzības pasākumu finansēšanai, pašvaldības infrastruktūras uzturēšanai, samaksai par pakalpojumiem pašvaldības vajadzībām, piem., pašvaldības funkciju izpildei sociālajā un izglītības jomā, sabiedriskajām organizācijām un privātajam sektoram, pabalstiem trūcīgiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, investīciju projektu finansēšanai, līdzfinansējumiem ES fondu projektu apguvei.
Vislielākais izdevumu apjoms 2026. gada novada budžetā plānots izglītības nozarei 34 737 441 EUR, kas sastāda 46 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, un izdevumu pieaugums pret iepriekšējā gada izpildi 11 %. Izdevumi plānoti novada izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai, izglītības papildus pakalpojumiem kā ēdināšanai un skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai, auklēm, asistentiem, kā arī remontdarbiem un investīcijām izglītības iestādēs.
Sabiedriskās kārtības uzturēšanas izdevumi tiek plānoti 1 364 857 EUR apmērā, kas sastāda 1,8 % no kopējiem izdevumiem, un tie palielināti par 7 % salīdzinot ar iepriekšējā gada izpildi. Tajos ietverti novada kopējie pašvaldības policijas uzturēšanas izdevumi 864 814 EUR apjomā, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izdevumi 301 050 EUR apmērā, kā arī ES LAT-LIT, ERAF līdzfinansēts projekts "Sadarbība starp ugunsdrošības dienestiem, lai stiprinātu katastrofu riska novēršanu un pārvaldību uz Latvijas un Lietuvas robežas" 175 503 EUR apmērā, un ERAF projekts "Prioritāri noteikto patvertņu pielāgošana un aprīkošana" 23 490 EUR.
Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi 2026. gadā plānoti 6 028 027 EUR apmērā, t.i., par 9 % vairāk salīdzinot ar iepriekšējā gada izpildi.
Ekonomiskās darbības nozarēm paredzēts izlietot 6 199 595 EUR jeb 8,3 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, t.i., par 32 % vairāk kā iepriekšējā gadā izlietots. Sadaļas lielākā summa 2 661 155 EUR paredzēta transporta infrastruktūras uzturēšanai un sakārtošanai, kas ir 7 % vairāk kā iepriekšējā gadā izlietots. Valsts mērķdotācijas izdevumu apjoms autoceļu uzturēšanai plānots 1 912 820 EUR apmērā.
Ekonomiskās darbības sadaļa
2025. gada izpilde EUR
2026. gada budžeta prognoze EUR
Salīdzinājums
Kopā:
4 693 713
6 199 595
32 %
Nodarbinātības pasākumi
226 037
273 289
21 %
Būvvalde
515 839
849 936
65 %
Transports
2 495 434
2 661 155
7 %
Tūrisms
601 546
595 017
-1 %
Nekustamā īpašuma daļa
738 606
907 556
23 %
Citas nozares
116 251
912 642
685 %
No Nodarbinātības valsts aģentūras paredzēts finansējums 44 684 EUR, bet vasarā plānots saņemt jauniešu nodarbinātības apmaksai 228 605 EUR. Būvvaldes uzturēšanas izmaksās ir paredzēti līdzekļi pašvaldību ēku tehniskā atzinuma sagatavošanai 100000 EUR. Tūrisma nozarē plānotas investīcijas 102 330 EUR projektā "Iekļaujoši un pieejami zaļie dzelzceļi Igaunijā un Latvijā" (Inclusive and accessible Green Railways in Estonia and Latvia) Nr. EE-LV00057, 102 408 EUR projektam " Panorāmas maršruta attīstība DIENVIDKURZEME", un 12 687 EUR projektam "Putnu vērošanas tīkls Baltijas jūras piekrastē". Citām nozarēm paredzēti līdzekļi projektam "Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi Pāvilostas piekrastē" 73 642 EUR, energopārvaldības plāna izstrādei 67 427 EUR, pašvaldības līdzfinansējuma konkursam uzņēmējdarbības veicināšanai 67 000 EUR, NVO un iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursam 40 000 EUR, uzņēmējdarbības atbalsta pasākumiem 46 000 EUR, un valsts noteiktam iedzīvotāju līdzdalības budžetam ieskaitot iepriekšējā gada neizlietoto finansējumu 93 266 EUR.
Vides aizsardzībai no novada budžeta plāno izlietot 0,7 % jeb 519 409 EUR, t.sk. meliorācijas sistēmu uzturēšanai, vides sakopšanai un vides piesārņojuma mazināšanai, kā arī kanalizācijas notekūdeņu projektu izstrāde Vaiņodei un Pāvilostai.
Novada budžeta izdevumu daļā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai atvēlēti 14 % no pamatbudžeta izdevumiem jeb 10 610 885 EUR, t.i., 29 % vairāk kā iepriekšējā gadā.
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
2025. gada izpilde EUR
2026. gada budžeta prognoze EUR
Salīdzinājums
Kopā:
8 229 674
10 610 885
29 %
Komunālā pārvalde
3 644 083
4 673 284
28 %
Mājokļu attīstība
518 868
1 125 452
117 %
Ūdensapgāde
283
344
22 %
Ielu apgaismošana
551 782
396 600
-28 %
Pārējā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība
3 514 658
4 415 205
26 %
Mājokļu attīstības sadaļā ievērojamu izdevumu daļa sastāda pašvaldības neizīrēto dzīvokļu uzturēšana. Dzīvojamā fonda uzlabošanai paredzētas izmaksas ERAF līdzfinansētos projektos sociālo mājokļu atjaunošanai 90 000 EUR. Lielākais izmaksu pieaugums plānots projektam "Uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība" 2 099 488 EUR. Iepriekšējā gada īstenotais projekts ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņu ļauj šajā gadā paredzēt līdzekļus 396 600 EUR apmērā, kas ir par 28 % mazāk kā gadu iepriekš, tomēr apgaismojuma uzturēšanas izmaksas plānotas par 11 % vairāk kā gadu iepriekš. Finansējums paredzēts pašvaldības teritorijas sakopšanai, kapsētu uzturēšanai, kā arī ūdens un kanalizācijas pieslēgumu izveides līdzfinansēšanas programmai 75 000 EUR, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas konkursam 66 873 EUR, vēsturiskās apbūves atjaunošanas līdzfinansējuma programmai 50 000 EUR, tehniskās dokumentācijas izstrādei pašvaldības infrastruktūras atjaunošanai, uzlabošanai, modernizēšanai 70 000 EUR.
Veselības aprūpei atvēlēts vismazāk 1,2 % no pamatbudžeta izdevumiem, t.i., 917 130 EUR, bet pret iepriekšējā gada izpildi plānots 14 % pieaugums.
Budžetā atpūtai, sportam un kultūrai paredzēts izlietots 8,1 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, t.i., 6 036 976 EUR, kas ir par 12 % vairāk kā iztērēts iepriekšējā gadā.
Atpūtas, sporta un kultūras pasākumi
2025. gada izpilde EUR
2026. gada budžeta prognoze EUR
Salīdzinājums
Kopā:
5 394 477
6 036 976
12 %
Kultūras pārvalde
164 084
218 700
33 %
Bibliotēkas
831 388
912 006
10 %
Muzeji un senlietu krātuves
529 529
584 787
10 %
Kultūras centri un saieta nami
1 963 717
2 044 182
4 %
Kultūras projekti, Dziesmu un deju svētki
127 582
0
-100 %
Sporta pasākumi un sporta iestāžu uzturēšana
1 778 177
2 277 301
28 %
Sociālajai aizsardzībai šajā gadā plānoti 8 463 308 EUR, kas sastāda 11,3 % no pamatbudžeta izdevumiem, kas par 35 % vairāk nekā iepriekšējā gadā (6 242 071). Sociālajiem pabalstiem 2026. gada budžetā paredzēts finansējums 3 333 960 euro, t.i., par 12 % vairāk kā izlietots iepriekšējā gadā. Pēc Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta Ukrainā pašvaldība cenšas sniegt dažādu pakalpojumu nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas šobrīd budžeta prognozē paredzēts 112 634 euro apmērā. Lielākie projekta līdzekļi plānoti apgūt 754 008 EUR ESF projektā "Dienas aprūpes centra izveide pensijas vecuma personām".
Kopējā pašvaldības pamatbudžeta atlīdzības summa plānota 42 222 397 EUR apmērā, kas sastāda 56 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Atbilstoši izmaiņām Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu" pašvaldība palielināja minimālās mēnešalgas darbiniekiem no 740 euro līdz 780 euro.
Izdevumi precēm un pakalpojumiem plānoti 16 370 919 euro apmērā, kas palielināti par 5,4 %, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, un tie sastāda 22 % no kopējiem izdevumiem. Sadaļas lielāko daļu veido pašvaldības remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 5 325 962 EUR apmērā.
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)
2025. gada izpilde EUR
2026. gada budžeta prognoze EUR
Salīdzinājums
Kopā:
5 501 452
5 325 962
-3 %
Ēku, būvju un telpu būvdarbi
390 533
501 280
28 %
Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts
648 077
748 143
15 %
Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana
144 097
162 650
13 %
Nekustamā īpašuma uzturēšana
2 275 817
1 840 455
-19 %
Autoceļu un ielu pārvaldīšana un uzturēšana
2 022 313
2 021 377
0 %
Apdrošināšanas izdevumi (neskaitot īpašumu apdrošināšanu)
1 824
2 436
34 %
Pārējie remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi
18 790
49 621
164 %
Maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem plānoti 2,320 milj. euro, t.i., 3,5 % vairāk kā samaksāts 2025. gadā (2,241). Degvielai plānoti 1,11 milj. EUR, iepriekšējā gadā par 14 % izlietots mazāk (0,973), bet kurināmam 416 320 EUR, t.i., par 36 % vairāk nekā iepriekšējā gadā (307 010), jo pašvaldība kā kurināmo sāk iepirkt gāzi.
Sociālo pabalstu un kompensāciju apmērs kopsummā plānots 3 504 100 euro, t.i., par 12 % vairāk kā iepriekšējā gadā (3 132 283), un tā īpatsvars no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem sasniedz 4,7 %.
Dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām pamatojoties uz domes lēmumiem plānotas 870 290 euro apmērā, kas salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir 2,3 reizes vairāk kā izsniegts 2025. gadā.
Aizdevuma procentu maksājumi Valsts kasē plānoti 456 061 EUR apmērā, t.i. par 28 % mazāk kā gadu iepriekš (641 678).
Kapitālieguldījumi plānoti 14,7 % no kopējiem izdevumiem jeb 10 989 149 EUR un tas ir 2 reizes vairāk kā iepriekšējā gadā apgūts (5 402 140).
Lielākie kapitālieguldījumu objekti šogad plānoti sekojoši EUR:
Projekta nosaukums
Izdevumi
Projekts Priekules vidusskolas infrastruktūras uzlabošana2 162 891
Projekts Uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība (Aizpute, Grobiņa, Priekule)2 099 488
Projekts Dienas aprūpes centra izveide pensijas vecuma personām (ESF+) DIENVIDKURZEME754 008
Projekts ERAF Sociālo mājokļu (ēku) atjaunošana DIENVIDKURZEME600 000
Projekts EJZAF Tirgus ielas pārbūve zivsaimniecības tradīciju saglabāšanai un tūrisma veicināšanai piekrastē Pāvilosta412 341
Projekts Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem sociālā dienesta ēkās Avotu iela 2, Aizpute DIENVIDKURZEME351 808
Projekts Vaiņodes vidusskolas infrastruktūras uzlabošana338 060
Projekts Priekules pilsētas tranzīta ielu seguma vienkāršotā atjaunošana 1. kārta Priekule251 677
Projekts Sporta infrastruktūras "betona skeitparks" izveide Aizpute196 140
Projekts Dienas aprūpes centra izveide pensijas vecuma personām (ESF+) Aizpute180 662
Projekts Sadarbība starp ugunsdrošības dienestiem, lai stiprinātu katastrofu riska novēršanu un pārvaldību uz Latvijas un Lietuvas robežas DIENVIDKURZEME175 503
Projekts Priekules vidusskolas stadiona atjaunošana174 566
Projekts Āra nojumju izveides programma pirmsskolas izglītības iestādēs144 172
Projekts Atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšana DIENVIDKURZEMES novadā109 424
Projekts Panorāmas maršruta attīstība DIENVIDKURZEME102 408
Projekts Pieejami zaļie dzelzceļi Igaunijā un Latvijā102 330
Finansēšana
Pašvaldības iecerētiem investīciju projektiem plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē, kā arī ES līdzfinansētiem projektiem ar saņemto fondu līdzfinansējumu būs jāsedz aizņemtie līdzekļi Valsts kasē, ja tie attiecināmi uz projektu. Plānotie kredīta aizņēmumi:
Projekta nosaukums
Plānotā aizņēmuma summa EUR
Plānotā atmaksājamā summa EUR
Kopā:3 504 639-2 802 235Priekules vidusskolas infrastruktūras uzlabošana
1 629 000
-900 000
Uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība
500 000
Dienas aprūpes centra izveide pensijas vecuma personām (ESF+)
464 644
ERAF Sociālo mājokļu (ēku) atjaunošana
300 000
EJZAF Tirgus ielas pārbūve zivsaimniecības tradīciju saglabāšanai un tūrisma veicināšanai piekrastē Pāvilosta
299 381
Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem sociālā dienesta ēkās Avotu iela 2, Aizpute
241 443
Durbes stadiona atjaunošana un ģērbtuves/inventāra uzglabāšanas telpas novietošana, Zāļu iela 2, Durbe
70 171
-52 500
Lietus ūdens kanalizācijas izbūve Liepājas ielas mikrorajons Priekule
-47 634
Iepriekšējo gadu aizņēmumu pamatsummas atmaksa pēc grafika
-1 802 101
Ziedojumi un dāvinājumi
Ziedojumu ieņēmumi 2026. gadam plānoti 2 500 EUR apmērā, kas paredzēti Māteru Jura Kazdangas pamatskolas izglītojamo ēdināšanai. Kopējie ziedojumu izdevumi plānoti 15 900 EUR apmērā. Ziedojumu kontā ir naudas līdzekļu atlikumi pašvaldības iestādēm pēc ziedotāju mērķiem 13 400 EUR apmērā. Tie ir sekojoši:
Pašvaldības iestāde
Ziedojuma mērķis
Summa EUR
Nīcas un Otaņķu pagastu apvienības pārvalde
Balvas sporta pasākumos 355-;
Inventārs senlietu krātuvei 251-;
606
Aizputes vidusskola
Stipendijas skolēniem 4793,-;
Ēdināšanas izdevumi 1623,-
6 416
Vaiņodes vidusskola
Inventāram -273,-;
Izdevumi par precēm iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai -91,-
Konkursa Štepseles ceļojuma balva kultūras pasākumu biļešu iegādei 99,-
463
Dzērves pamatskola
Rožu stādu iegādei
123
Māteru Jura Kazdangas pamatskola
Ēdināšanas izdevumiem
8 080
Dienvidkurzemes novada Sporta pārvaldes administrācija
Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai Kazdangas taku maratonam
212
Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi
Dienvidkurzemes novada pašvaldībai aizņēmumu kopsumma uz 2026. gada sākumu 16,668 milj. euro, bet atmaksājamā summa šogad 1,821 milj. euro. Skat. saistošo noteikumu 4. pielikumā.
Dienvidkurzemes novada pašvaldībai ir 6 galvojumu līgumi pašvaldības kapitālsabiedrībām un 1 studiju kredīta līgums. Kopējā galvojuma neatmaksātā summa uz 2026. gada sākumu ir 1 072 345 EUR.
Pašvaldības kopējās parādsaistības uz 2026. gada sākumu sasniedza 21,535 milj. euro.
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks
tautsaimniecības un izglītības jautājumos A. Radzevičs