2. pants
Spēkā · redakcija pārbaudīta 2026-05-17
Pārdali starp budžeta
programmām, apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām veikt saskaņā ar šā rīkojuma 1. un
2.pielikumu.
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Finanšu ministrs
E.Repše
Finanšu
ministrijas iesniegtajā redakcijā
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 24.augusta rīkojumam
Nr.572
Valsts pamatbudžeta
ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un
apakšprogrammām
Ls
Programmas kods
Funkciju klasifik. kods
2009.gada plāns
Izmaiņas
Kopā ar izmaiņām
17.
Satiksmes ministrija
Resursi
izdevumu segšanai
298 764
497
298 764
497
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
2 979 486
2 979 486
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
35 368 207
35 368 207
Ārvalstu finanšu palīdzība
atmaksām valsts pamatbudžetam
2 813 012
2 813 012
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
260 416 804
260 416 804
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
224 630 650
224 630 650
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
35 786 154
35 786 154
Izdevumi
- kopā
306 344
183
306 344
183
Uzturēšanas izdevumi
176 387 573
2 719
176 390 292
Kārtējie izdevumi
66 837 061
66 837 061
Atlīdzība
4 340 778
4 340 778
Atalgojums
3 491 287
-111 615
3 379 672
Preces un pakalpojumi
62 496 283
62 496 283
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
54 082 908
54 082 908
Subsīdijas un dotācijas
54 082 908
54 082 908
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
720 686
2 719
723 405
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā
482 666
2 719
485 385
Starptautiskā sadarbība
238 020
238 020
Uzturēšanas izdevumu
transferti
54 746 918
54 746 918
Valsts budžeta mērķdotācijas
uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām
54 746 918
54 746 918
Kapitālie izdevumi
129 956 610
-2 719
129 953 891
Pamatkapitāla veidošana
88 278 444
-2 719
88 275 725
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem
izdevumiem
41 678 166
41 678 166
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem
izdevumiem
41 678 166
41 678 166
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti
3 079 000
3 079 000
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības
pamatbudžetu
3 079 000
3 079 000
Valsts budžeta mērķdotācija
kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām
3 079 000
-3 079 000
Atmaksa valsts budžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem
38 599 166
38 599 166
Finansiālā bilance
-7 579 686
-7 579 686
Finansēšana
7 579 686
7 579 686
Naudas līdzekļi
7 579 686
7 579 686
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
1 346 997
1 346 997
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
6 232 689
6 232 689
11.00.00
04.530
Valsts
dzelzceļa tehniskās inspekcijas darbības nodrošināšana
Resursi izdevumu
segšanai
304 689
304 689
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
304 689
304 689
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
304 689
304 689
Izdevumi - kopā
304 689
304 689
Uzturēšanas izdevumi
299 689
299 689
Kārtējie izdevumi
299 689
299 689
Atlīdzība
215 624
215 624
Atalgojums
173 348
-622
172 726
Preces un pakalpojumi
84 065
84 065
Kapitālie izdevumi
5 000
5 000
Pamatkapitāla veidošana
5 000
5 000
23.00.00
04.510
Valsts
autoceļu fonds
Resursi izdevumu
segšanai
124 318 570
124 318 570
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
354 000
354 000
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
123 964 570
123 964 570
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
123 964 570
123 964 570
Izdevumi - kopā
124 922 693
124 922 693
Uzturēšanas izdevumi
86 828 072
86 828 072
Kārtējie izdevumi
58 563 072
58 563 072
Preces un pakalpojumi
58 563 072
58 563 072
Uzturēšanas izdevumu
transferti
28 265 000
28 265 000
Valsts budžeta mērķdotācijas
uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām
28 265 000
28 265 000
Kapitālie izdevumi
38 094 621
38 094 621
Pamatkapitāla veidošana
35 015 621
35 015 621
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem
izdevumiem
3 079 000
3 079 000
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem
izdevumiem
3 079 000
3 079 000
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti
3 079 000
3 079 000
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības
pamatbudžetu
3 079 000
3 079 000
Valsts budžeta mērķdotācija
kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām
3 079 000
-3 079 000
Finansiālā bilance
-604 123
-604 123
Finansēšana
604 123
604 123
Naudas līdzekļi
604 123
604 123
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
604 123
604 123
23.06.00
04.510
Valsts
autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana
Resursi izdevumu
segšanai
96 053 570
96 053 570
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
354 000
354 000
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
95 699 570
95 699 570
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
95 699 570
95 699 570
Izdevumi - kopā
96 657 693
96 657 693
Uzturēšanas izdevumi
58 563 072
58 563 072
Kārtējie izdevumi
58 563 072
58 563 072
Preces un pakalpojumi
58 563 072
58 563 072
Kapitālie izdevumi
38 094 621
38 094 621
Pamatkapitāla veidošana
35 015 621
35 015 621
Valsts
budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas
kapitālajiem izdevumiem
3 079 000
3 079 000
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem
izdevumiem
3 079 000
3 079 000
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti
3 079 000
3 079 000
Valsts budžeta kapitālo
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības
pamatbudžetu
3 079 000
3 079 000
Valsts budžeta mērķdotācija
kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām
3 079 000
-3 079 000
Finansiālā bilance
-604 123
-604 123
Finansēšana
604 123
604 123
Naudas līdzekļi
604 123
604 123
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
604 123
604 123
38.00.00
04.500
Transeiropas tīklu kopējās intereses projekti
Resursi izdevumu
segšanai
3 432 255
3 432 255
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
3 034 672
3 034 672
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
397 583
397 583
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
397 583
397 583
Izdevumi - kopā
3 613 834
3 613 834
Uzturēšanas izdevumi
1 005 552
2 719
1 008 271
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
522 886
522 886
Subsīdijas un dotācijas
522 886
522 886
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
482 666
2 719
485 385
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā
482 666
2 719
485 385
Kapitālie izdevumi
2 608 282
-2 719
2 605 563
Pamatkapitāla veidošana
2 608 282
-2 719
2 605 563
Finansiālā bilance
-181 579
-181 579
Finansēšana
181 579
181 579
Naudas līdzekļi
181 579
181 579
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
181 579
181 579
41.00.00
04.540
Civilās
aviācijas aģentūras darbības nodrošināšana
Resursi izdevumu
segšanai
1 747 234
1 747 234
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
1 747 234
1 747 234
Izdevumi - kopā
1 654 709
1 654 709
Uzturēšanas izdevumi
1 585 509
1 585 509
Kārtējie izdevumi
1 553 279
1 553 279
Atlīdzība
934 745
934 745
Atalgojums
848 593
-110 993
737 600
Preces un pakalpojumi
618 534
618 534
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
32 230
32 230
Starptautiskā sadarbība
32 230
32 230
Kapitālie izdevumi
69 200
69 200
Pamatkapitāla veidošana
69 200
69 200
Finansiālā bilance
92 525
92 525
Finansēšana
-92 525
-92 525
Naudas līdzekļi
-92 525
-92 525
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
-92 525
-92 525
18.
Labklājības ministrija
Resursi
izdevumu segšanai
188 247
465
188 247
465
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
6 154 309
6 154 309
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
6 838
6 838
Transferti
31 195
31 195
Valsts budžeta
transferti
31 195
31 195
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
31 195
31 195
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai
centrālās iestādes valsts pamatbudžetā
31 195
31 195
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem
8 600
8 600
Valsts pamatbudžeta
finansēto iestāžu saņemtie transferti no citas valsts
pamatbudžeta finansētās ministrijas vai centrālās iestādes
ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem
22 595
22 595
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
182 055 123
182 055 123
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
174 227 108
174 227 108
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
7 828 015
7 828 015
Izdevumi
- kopā
188 449
836
188 449
836
Uzturēšanas izdevumi
184 745 337
184 745 337
Kārtējie izdevumi
50 168 876
-228 296
49 940 580
Atlīdzība
26 954 753
26 954 753
Atalgojums
21 185 482
21 185 482
Preces un pakalpojumi
23 214 123
-228 296
22 985 827
Procentu izdevumi
3 000
3 000
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
109 742 173
228 296
109 970 469
Subsīdijas un dotācijas
7 668 288
7 668 288
Sociālie pabalsti
102 073 885
228 296
102 302 181
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
4 285
4 285
Starptautiskā sadarbība
4 285
4 285
Uzturēšanas izdevumu
transferti
24 827 003
24 827 003
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti
16 815 243
16 815 243
Valsts budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts
speciālo budžetu
16 815 243
16 815 243
Valsts budžeta mērķdotācijas
uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām
154 824
154 824
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji
finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot
pašvaldības)
28 921
28 921
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
7 828 015
7 828 015
Atmaksa valsts pamatbudžetā
par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības
fondu līdzfinansētajos projektos
7 828 015
7 828 015
Kapitālie izdevumi
3 704 499
3 704 499
Pamatkapitāla veidošana
3 704 499
3 704 499
Finansiālā bilance
-202 371
-202 371
Finansēšana
202 371
202 371
Naudas līdzekļi
202 371
202 371
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
202 581
202 581
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
-210
-210
05.00.00
10.000
Valsts
sociālie pakalpojumi
Resursi izdevumu
segšanai
34 472 624
442 553
34 915 177
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
6 138 539
6 138 539
Transferti
8 600
8 600
Valsts budžeta
transferti
8 600
8 600
Valsts pamatbudžeta
savstarpējie transferti
8 600
8 600
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai
centrālās iestādes valsts pamatbudžetā
8 600
8 600
Valsts pamatbudžeta iestāžu
saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta
dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem
8 600
8 600
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
28 325 485
442 553
28 768 038
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
28 325 485
442 553
28 768 038
Izdevumi - kopā
34 673 166
442 553
35 115 719
Uzturēšanas izdevumi
32 823 237
32 823 237
Kārtējie izdevumi
27 243 463
-228 296
27 015 167
Atlīdzība
17 994 758
17 994 758
Atalgojums
14 283 969
14 283 969
Preces un pakalpojumi
9 248 705
-228 296
9 020 409
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
5 424 950
228 296
5 653 246
Subsīdijas un dotācijas
5 225 201
5 225 201
Sociālie pabalsti
199 749
228 296
428 045
Uzturēšanas izdevumu
transferti
154 824
154 824
Valsts budžeta mērķdotācijas
uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām
154 824
154 824
Kapitālie izdevumi
1 849 929
442 553
2 292 482
Pamatkapitāla veidošana
1 849 929
442 553
2 292 482
Finansiālā bilance
-200 542
-200 542
Finansēšana
200 542
200 542
Naudas līdzekļi
200 542
200 542
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
200 542
200 542
05.03.00
10.120
Aprūpe
valsts sociālās aprūpes institūcijās
Resursi izdevumu
segšanai
21 992 890
21 992 890
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
5 307 929
5 307 929
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
16 684 961
16 684 961
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
16 684 961
16 684 961
Izdevumi - kopā
22 192 972
22 192 972
Uzturēšanas izdevumi
21 893 020
21 893 020
Kārtējie izdevumi
21 700 109
-228 296
21 471 813
Atlīdzība
14 209 018
14 209 018
Atalgojums
11 346 403
11 346 403
Preces un pakalpojumi
7 491 091
-228 296
7 262 795
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
192 911
228 296
421 207
Sociālie pabalsti
192 911
228 296
421 207
Kapitālie izdevumi
299 952
299 952
Pamatkapitāla veidošana
299 952
299 952
Finansiālā bilance
-200 082
-200 082
Finansēšana
200 082
200 082
Naudas līdzekļi
200 082
200 082
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
200 082
200 082
05.64.00
10.120
Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pasākumi
darbaspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai
(2007-2013)
Resursi izdevumu
segšanai
1 432 695
442 553
1 875 248
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
1 432 695
442 553
1 875 248
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
1 432 695
442 553
1 875 248
Izdevumi - kopā
1 432 695
442 553
1 875 248
Uzturēšanas izdevumi
32 695
32 695
Kārtējie izdevumi
32 695
32 695
Atlīdzība
31 584
31 584
Atalgojums
25 452
25 452
Preces un pakalpojumi
1 111
1 111
Kapitālie izdevumi
1 400 000
442 553
1 842 553
Pamatkapitāla veidošana
1 400 000
442 553
1 842 553
07.00.00
4.120
Darba
tirgus attīstība
Resursi izdevumu
segšanai
28 506 895
-442 553
28 064 342
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
7 370
7 370
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
28 499 525
-442 553
28 056 972
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
20 671 510
-442 553
20 228 957
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
7 828 015
7 828 015
Izdevumi - kopā
28 508 934
-442 553
28 066 381
Uzturēšanas izdevumi
26 760 459
26 760 459
Kārtējie izdevumi
16 499 492
16 499 492
Atlīdzība
4 631 826
4 631 826
Atalgojums
3 509 016
3 509 016
Preces un pakalpojumi
11 867 666
11 867 666
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
2 429 087
2 429 087
Subsīdijas un dotācijas
2 429 087
2 429 087
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
3 865
3 865
Starptautiskā sadarbība
3 865
3 865
Uzturēšanas izdevumu
transferti
7 828 015
7 828 015
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
7 828 015
7 828 015
Atmaksa valsts pamatbudžetā
par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības
fondu līdzfinansētajos projektos
7 828 015
7 828 015
Kapitālie izdevumi
1 748 475
-442 553
1 305 922
Pamatkapitāla veidošana
1 748 475
-442 553
1 305 922
Finansiālā bilance
-2 039
-2 039
Finansēšana
2 039
2 039
Naudas līdzekļi
2 039
2 039
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
2 039
2 039
07.10.00
4.121
Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā nodarbinātības
infrastruktūras attīstība (2007-2013)
Resursi izdevumu
segšanai
1 996 624
-442 553
1 554 071
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
1 996 624
-442 553
1 554 071
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
1 996 624
-442 553
1 554 071
Izdevumi - kopā
1 996 624
-442 553
1 554 071
Uzturēšanas izdevumi
263 149
263 149
Kārtējie izdevumi
263 149
263 149
Atlīdzība
49 543
49 543
Atalgojums
39 925
39 925
Preces un pakalpojumi
213 606
213 606
Kapitālie izdevumi
1 733 475
-442 553
1 290 922
Pamatkapitāla veidošana
1 733 475
-442 553
1 290 922
29.
Veselības ministrija
Resursi
izdevumu segšanai
452 505
020
452 505
020
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
12 466 472
12 466 472
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
35 573
35 573
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
440 002 975
440 002 975
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
434 882 311
434 882 311
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
5 120 664
5 120 664
Izdevumi
- kopā
453 639
801
453 639
801
Uzturēšanas izdevumi
449 740 908
-1 372 824
448 368 084
Kārtējie izdevumi
65 566 043
-1 563 299
64 002 744
Atlīdzība
38 536 670
357 686
38 894 356
Atalgojums
29 891 874
-107 711
29 784 163
Preces un pakalpojumi
27 029 373
-1 920 985
25 108 388
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
367 450 501
190 475
367 640 976
Subsīdijas un dotācijas
367 450 501
190 475
367 640 976
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
77 047
77 047
Starptautiskā sadarbība
77 047
77 047
Uzturēšanas izdevumu
transferti
16 647 317
16 647 317
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji
finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot
pašvaldības)
11 551 590
11 551 590
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
5 095 727
5 095 727
Atmaksa valsts pamatbudžetā
par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības
fondu līdzfinansētajos projektos
5 095 727
5 095 727
Kapitālie izdevumi
3 898 893
1 372 824
5 271 717
Pamatkapitāla veidošana
3 873 956
1 372 824
5 246 780
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem
izdevumiem
24 937
24 937
Atmaksa valsts budžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem
24 937
24 937
Finansiālā bilance
-1 134 781
-1 134 781
Finansēšana
1 134 781
1 134 781
Naudas līdzekļi
1 134 781
1 134 781
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
1 133 758
1 133 758
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
1 023
1 023
02.00.00
09.000
Izglītība
Resursi izdevumu
segšanai
15 993 689
15 993 689
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
1 920
1 920
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
15 991 769
15 991 769
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
15 991 769
15 991 769
Izdevumi - kopā
16 007 534
16 007 534
Uzturēšanas izdevumi
16 002 624
2 010
16 004 634
Kārtējie izdevumi
192 918
2 010
194 928
Atlīdzība
145 251
10 510
155 761
Atalgojums
112 677
-19 451
93 226
Preces un pakalpojumi
47 667
-8 500
39 167
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
4 300 465
4 300 465
Subsīdijas un dotācijas
4 300 465
4 300 465
Uzturēšanas izdevumu
transferti
11 509 241
11 509 241
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji
finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot
pašvaldības)
11 509 241
11 509 241
Kapitālie izdevumi
4 910
-2 010
2 900
Pamatkapitāla veidošana
4 910
-2 010
2 900
Finansiālā bilance
-13 845
-13 845
Finansēšana
13 845
13 845
Naudas līdzekļi
13 845
13 845
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
13 845
13 845
02.04.00
09.800
Rezidentu
apmācība un tālākizglītība
Resursi izdevumu
segšanai
4 904 982
4 904 982
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
1 920
1 920
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
4 903 062
4 903 062
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
4 903 062
4 903 062
Izdevumi - kopā
4 918 827
4 918 827
Uzturēšanas izdevumi
4 913 917
2 010
4 915 927
Kārtējie izdevumi
192 918
2 010
194 928
Atlīdzība
145 251
10 510
155 761
Atalgojums
112 677
-19 451
93 226
Preces un pakalpojumi
47 667
-8 500
39 167
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
4 300 465
4 300 465
Subsīdijas un dotācijas
4 300 465
4 300 465
Uzturēšanas izdevumu
transferti
420 534
420 534
Valsts budžeta dotācijas un
citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji
finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot
pašvaldības)
420 534
420 534
Kapitālie izdevumi
4 910
-2 010
2 900
Pamatkapitāla veidošana
4 910
-2 010
2 900
Finansiālā bilance
-13 845
-13 845
Finansēšana
13 845
13 845
Naudas līdzekļi
13 845
13 845
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
13 845
13 845
04.00.00
07.610
Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie sabiedrības
veselības pasākumi
Resursi izdevumu
segšanai
18 936 736
1 584 505
20 521 241
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
18 936 736
1 584 505
20 521 241
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
14 655 084
1 584 505
16 239 589
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
4 281 652
4 281 652
Izdevumi - kopā
18 936 736
1 584 505
20 521 241
Uzturēšanas izdevumi
18 882 461
190 989
19 073 450
Kārtējie izdevumi
19 939
514
20 453
Preces un pakalpojumi
19 939
514
20 453
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
14 605 807
190 475
14 796 282
Subsīdijas un dotācijas
14 605 807
190 475
14 796 282
Uzturēšanas izdevumu
transferti
4 256 715
4 256 715
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
4 256 715
4 256 715
Atmaksa valsts pamatbudžetā
par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības
fondu līdzfinansētajos projektos
4 256 715
4 256 715
Kapitālie izdevumi
54 275
1 393 516
1 447 791
Pamatkapitāla veidošana
29 338
1 393 516
1 422 854
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem
izdevumiem
24 937
24 937
Atmaksa valsts budžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem
24 937
24 937
04.03.00
07.610
Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana
(2007-2013)
Resursi izdevumu
segšanai
4 049 277
1 584 505
5 633 782
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
4 049 277
1 584 505
5 633 782
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
4 049 277
1 584 505
5 633 782
Izdevumi - kopā
4 049 277
1 584 505
5 633 782
Uzturēšanas izdevumi
4 019 939
190 989
4 210 928
Kārtējie izdevumi
19 939
514
20 453
Preces un pakalpojumi
19 939
514
20 453
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
4 000 000
190 475
4 190 475
Subsīdijas un dotācijas
4 000 000
190 475
4 190 475
Kapitālie izdevumi
29 338
1 393 516
1 422 854
Pamatkapitāla veidošana
29 338
1 393 516
1 422 854
06.00.00
08.200
Kultūra
Resursi izdevumu
segšanai
1 168 556
1 168 556
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
46 863
46 863
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
1 121 693
1 121 693
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
1 121 693
1 121 693
Izdevumi - kopā
1 178 694
1 178 694
Uzturēšanas izdevumi
1 015 443
18 682
1 034 125
Kārtējie izdevumi
1 015 443
18 682
1 034 125
Atlīdzība
839 288
18 682
857 970
Atalgojums
678 494
-8 754
669 740
Preces un pakalpojumi
176 155
176 155
Kapitālie izdevumi
163 251
-18 682
144 569
Pamatkapitāla veidošana
163 251
-18 682
144 569
Finansiālā bilance
-10 138
-10 138
Finansēšana
10 138
10 138
Naudas līdzekļi
10 138
10 138
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
10 138
10 138
06.01.00
08.210
Bibliotēka
Resursi izdevumu
segšanai
388 614
388 614
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
6 863
6 863
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
381 751
381 751
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
381 751
381 751
Izdevumi - kopā
399 752
399 752
Uzturēšanas izdevumi
397 053
2 699
399 752
Kārtējie izdevumi
397 053
2 699
399 752
Atlīdzība
337 990
2 699
340 689
Atalgojums
274 514
-8 754
265 760
Preces un pakalpojumi
59 063
59 063
Kapitālie izdevumi
2 699
-2 699
Pamatkapitāla veidošana
2 699
-2 699
Finansiālā bilance
-11 138
-11 138
Finansēšana
11 138
11 138
Naudas līdzekļi
11 138
11 138
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
11 138
11 138
06.02.00
08.220
Muzejs
Resursi izdevumu
segšanai
779 942
779 942
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
40 000
40 000
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
739 942
739 942
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
739 942
739 942
Izdevumi - kopā
778 942
778 942
Uzturēšanas izdevumi
618 390
15 983
634 373
Kārtējie izdevumi
618 390
15 983
634 373
Atlīdzība
501 298
15 983
517 281
Atalgojums
403 980
403 980
Preces un pakalpojumi
117 092
117 092
Kapitālie izdevumi
160 552
-15 983
144 569
Pamatkapitāla veidošana
160 552
-15 983
144 569
Finansiālā bilance
1 000
1 000
Finansēšana
-1 000
-1 000
Naudas līdzekļi
-1 000
-1 000
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
-1 000
-1 000
07.00.00
07.610
Eiropas
Sociālā fonda (ESF) finansētie sabiedrības veselības
pasākumi
Resursi izdevumu
segšanai
4 543 386
-1 584 505
2 958 881
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
4 543 386
-1 584 505
2 958 881
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
3 704 374
-1 584 505
2 119 869
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
839 012
839 012
Izdevumi - kopā
4 543 386
-1 584 505
2 958 881
Uzturēšanas izdevumi
4 543 386
-1 584 505
2 958 881
Kārtējie izdevumi
3 704 374
-1 584 505
2 119 869
Atlīdzība
53 050
53 050
Atalgojums
42 752
-6 265
36 487
Preces un pakalpojumi
3 651 324
-1 584 505
2 066 819
Uzturēšanas izdevumu
transferti
839 012
839 012
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
839 012
839 012
Atmaksa valsts pamatbudžetā
par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības
fondu līdzfinansētajos projektos
839 012
839 012
07.03.00
07.610
Eiropas
Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2007-2013)
Resursi izdevumu
segšanai
3 704 374
-1 584 505
2 119 869
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
3 704 374
-1 584 505
2 119 869
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
3 704 374
-1 584 505
2 119 869
Izdevumi - kopā
3 704 374
-1 584 505
2 119 869
Uzturēšanas izdevumi
3 704 374
-1 584 505
2 119 869
Kārtējie izdevumi
3 704 374
-1 584 505
2 119 869
Atlīdzība
53 050
53 050
Atalgojums
42 752
-6 265
36 487
Preces un pakalpojumi
3 651 324
-1 584 505
2 066 819
33.00.00
07.000
Veselības
aprūpes nodrošināšana
Resursi izdevumu
segšanai
383 155 431
383 155 431
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
2 756 501
2 756 501
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
380 398 930
380 398 930
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
380 398 930
380 398 930
Izdevumi - kopā
384 077 360
384 077 360
Uzturēšanas izdevumi
381 046 152
381 046 152
Kārtējie izdevumi
37 159 856
37 159 856
Atlīdzība
21 155 502
260 669
21 416 171
Atalgojums
16 639 806
-1 026
16 638 780
Preces un pakalpojumi
16 004 354
-260 669
15 743 685
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
343 886 296
343 886 296
Subsīdijas un dotācijas
343 886 296
343 886 296
Kapitālie izdevumi
3 031 208
3 031 208
Pamatkapitāla veidošana
3 031 208
3 031 208
Finansiālā bilance
-921 929
-921 929
Finansēšana
921 929
921 929
Naudas līdzekļi
921 929
921 929
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
921 929
921 929
33.02.00
07.320
Veselības
aprūpes valsts aģentūru finansēšana
Resursi izdevumu
segšanai
20 575 191
20 575 191
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
1 446 471
1 446 471
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
19 128 720
19 128 720
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
19 128 720
19 128 720
Izdevumi - kopā
20 636 742
20 636 742
Uzturēšanas izdevumi
18 680 412
18 680 412
Kārtējie izdevumi
18 680 412
18 680 412
Atlīdzība
9 940 692
252 839
10 193 531
Atalgojums
7 940 721
7 940 721
Preces un pakalpojumi
8 739 720
-252 839
8 486 881
Kapitālie izdevumi
1 956 330
1 956 330
Pamatkapitāla veidošana
1 956 330
1 956 330
Finansiālā bilance
-61 551
-61 551
Finansēšana
61 551
61 551
Naudas līdzekļi
61 551
61 551
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
61 551
61 551
33.10.00
07.610
E-veselības pamatnostādņu ieviešana
Resursi izdevumu
segšanai
306 962
306 962
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
306 962
306 962
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
306 962
306 962
Izdevumi - kopā
306 962
306 962
Uzturēšanas izdevumi
178 962
178 962
Kārtējie izdevumi
178 962
178 962
Atlīdzība
71 871
7 830
79 701
Atalgojums
57 265
-1 026
56 239
Preces un pakalpojumi
107 091
-7 830
99 261
Kapitālie izdevumi
128 000
128 000
Pamatkapitāla veidošana
128 000
128 000
34.00.00
07.610
Kvalitātes
atbilstības un ekonomiskais novērtējums, tirgus
uzraudzība
Resursi izdevumu
segšanai
14 045 398
14 045 398
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
5 509 608
5 509 608
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
8 535 790
8 535 790
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
8 535 790
8 535 790
Izdevumi - kopā
14 258 479
14 258 479
Uzturēšanas izdevumi
13 697 037
13 697 037
Kārtējie izdevumi
13 697 037
13 697 037
Atlīdzība
9 293 057
39 721
9 332 778
Atalgojums
7 187 723
-72 215
7 115 508
Preces un pakalpojumi
4 403 980
-39 721
4 364 259
Kapitālie izdevumi
561 442
561 442
Pamatkapitāla veidošana
561 442
561 442
Finansiālā bilance
-213 081
-213 081
Finansēšana
213 081
213 081
Naudas līdzekļi
213 081
213 081
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
213 081
213 081
35.00.00
07.610
Uzskaite
Resursi izdevumu
segšanai
947 006
947 006
Ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi - kopā
3 800
3 800
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
943 206
943 206
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
943 206
943 206
Izdevumi - kopā
957 881
957 881
Uzturēšanas izdevumi
943 501
943 501
Kārtējie izdevumi
351 614
351 614
Atlīdzība
249 359
28 104
277 463
Atalgojums
200 360
200 360
Preces un pakalpojumi
102 255
-28 104
74 151
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
591 887
591 887
Subsīdijas un dotācijas
591 887
591 887
Kapitālie izdevumi
14 380
14 380
Pamatkapitāla veidošana
14 380
14 380
Finansiālā bilance
-10 875
-10 875
Finansēšana
10 875
10 875
Naudas līdzekļi
10 875
10 875
Maksas pakalpojumu un citu
pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas
palielinājums (-) vai samazinājums (+)
10 875
10 875
Finanšu ministrs E.Repše
Finanšu
ministrijas iesniegtajā redakcijā
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 24.augusta rīkojumam
Nr.572
Valsts budžeta ilgtermiņa
saistību maksimāli pieļaujamais apjoms
Progr., apakšpr. kods
Saistību uzdevumu veidi
Projekta kods
2009.gada plāns
Izmaiņas
Kopā ar izmaiņām
Pamatbudžets (Ls)
Progr., apakšpr. kods
Saistību uzdevumu veidi
Projekta kods
2009.gada plāns
Izmaiņas
Kopā ar izmaiņām
17.
Satiksmes ministrija
Eiropas
Kopienas atbalsts transporta, telekomunikāciju un
enerģijas
infrastruktūras tīkliem
Resursi
izdevumu segšanai
3 432
255
3 432
255
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
3 034 672
3 034 672
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
397 583
397 583
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
397 583
397 583
Izdevumi -
kopā
3 613
834
3 613
834
Uzturēšanas izdevumi
1 005 552
2 719
1 008 271
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
522 886
522 886
Subsīdijas un dotācijas
522 886
522 886
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
482 666
2 719
485 385
Kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
482 666
2 719
485 385
Kapitālie izdevumi
2 608 282
-2 719
2 605 563
Pamatkapitāla veidošana
2 608 282
-2 719
2 605 563
Finansiālā bilance
-181 579
-181 579
Finansēšana
181 579
181 579
Naudas līdzekļi
181 579
181 579
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
181 579
181 579
38.00.00
Transeiropas
tīklu kopējās intereses projekti
Eiropas
Kopienas atbalsts transporta, telekomunikāciju un enerģijas
infrastruktūras tīkliem
Resursi izdevumu segšanai
3 432 255
3 432 255
Ārvalstu finanšu palīdzība
iestādes ieņēmumos
3 034 672
3 034 672
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
397 583
397 583
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
397 583
397 583
Izdevumi - kopā
3 613 834
3 613 834
Uzturēšanas izdevumi
1 005 552
2 719
1 008 271
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
522 886
522 886
Subsīdijas un dotācijas
522 886
522 886
Kārtējie maksājumi Eiropas
Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība
482 666
2 719
485 385
Kārtējie maksājumi
Eiropas Kopienas budžetā
482 666
2 719
485 385
Kapitālie izdevumi
2 608 282
-2 719
2 605 563
Pamatkapitāla veidošana
2 608 282
-2 719
2 605 563
Finansiālā bilance
-181 579
-181 579
Finansēšana
181 579
181 579
Naudas līdzekļi
181 579
181 579
Ārvalstu finanšu palīdzības
naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai
samazinājums (+)
181 579
181 579
18.
Labklājības ministrija
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds 2007. - 2013.gada
programmēšanas
periodam
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
Resursi
izdevumu segšanai
3 884
714
3 884
714
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
3 884 714
3 884 714
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
3 884 714
3 884 714
Izdevumi -
kopā
3 884
714
3 884
714
Uzturēšanas izdevumi
671 744
671 744
Kārtējie izdevumi
671 744
671 744
Atlīdzība
110 278
110 278
Atalgojums
88 868
88 868
Preces un pakalpojumi
561 466
561 466
Kapitālie izdevumi
3 212 970
3 212 970
Pamatkapitāla veidošana
3 212 970
3 212 970
05.00.00
Valsts
sociālie pakalpojumi
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
Resursi
izdevumu segšanai
1 432 695
442 553
1 875 248
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
1 432 695
442 553
1 875 248
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
1 432 695
442 553
1 875 248
Izdevumi -
kopā
1 432 695
442 553
1 875 248
Uzturēšanas izdevumi
32 695
32 695
Kārtējie izdevumi
32 695
32 695
Atlīdzība
31 584
31 584
Atalgojums
25 452
25 452
Preces un pakalpojumi
1 111
1 111
Kapitālie izdevumi
1 400 000
442 553
1 842 553
Pamatkapitāla veidošana
1 400 000
442 553
1 842 553
05.64.00
Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pasākumi
darbspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai
(2007-2013)
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
Resursi
izdevumu segšanai
1 432 695
442 553
1 875 248
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
1 432 695
442 553
1 875 248
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
1 432 695
442 553
1 875 248
Izdevumi -
kopā
1 432 695
442 553
1 875 248
Uzturēšanas izdevumi
32 695
32 695
Kārtējie izdevumi
32 695
32 695
Atlīdzība
31 584
31 584
Atalgojums
25 452
25 452
Preces un pakalpojumi
1 111
1 111
Kapitālie izdevumi
1 400 000
442 553
1 842 553
Pamatkapitāla veidošana
1 400 000
442 553
1 842 553
07.00.00
Darba tirgus
attīstība
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
Resursi izdevumu segšanai
1 996 624
-442 553
1 554 071
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
1 996 624
-442 553
1 554 071
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
1 996 624
-442 553
1 554 071
Izdevumi - kopā
1 996 624
-442 553
1 554 071
Uzturēšanas izdevumi
263 149
263 149
Kārtējie izdevumi
263 149
263 149
Atlīdzība
49 543
49 543
Atalgojums
39 925
39 925
Preces un pakalpojumi
213 606
213 606
Kapitālie izdevumi
1 733 475
-442 553
1 290 922
Pamatkapitāla veidošana
1 733 475
-442 553
1 290 922
07.10.00
Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā nodarbinātības
infrastruktūras attīstība (2007-2013)
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
Resursi izdevumu segšanai
1 996 624
-442 553
1 554 071
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
1 996 624
-442 553
1 554 071
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
1 996 624
-442 553
1 554 071
Izdevumi - kopā
1 996 624
-442 553
1 554 071
Uzturēšanas izdevumi
263 149
263 149
Kārtējie izdevumi
263 149
263 149
Atlīdzība
49 543
49 543
Atalgojums
39 925
39 925
Preces un pakalpojumi
213 606
213 606
Kapitālie izdevumi
1 733 475
-442 553
1 290 922
Pamatkapitāla veidošana
1 733 475
-442 553
1 290 922
29.
Veselības ministrija
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds 2007. - 2013.gada
programmēšanas periodam
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
Resursi
izdevumu segšanai
18 936
736
1 584
505
20 521
241
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
18 936 736
1 584 505
20 521 241
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
14 655 084
1 584 505
16 239 589
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
4 281 652
4 281 652
Izdevumi -
kopā
18 936
736
1 584
505
20 521
241
Uzturēšanas izdevumi
18 882 461
190 989
19 073 450
Kārtējie izdevumi
19 939
514
20 453
Preces un pakalpojumi
19 939
514
20 453
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
14 605 807
190 475
14 796 282
Subsīdijas un dotācijas
14 605 807
190 475
14 796 282
Uzturēšanas izdevumu
transferti
4 256 715
4 256 715
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
4 256 715
4 256 715
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos
projektos
4 256 715
4 256 715
Kapitālie izdevumi
54 275
1 393 516
1 447 791
Pamatkapitāla veidošana
29 338
1 393 516
1 422 854
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem
izdevumiem
24 937
24 937
Atmaksa valsts budžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem
24 937
24 937
04.00.00
Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie sabiedrības
veselības pasākumi
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
Resursi izdevumu segšanai
18 936 736
1 584 505
20 521 241
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
18 936 736
1 584 505
20 521 241
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
14 655 084
1 584 505
16 239 589
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
4 281 652
4 281 652
Izdevumi - kopā
18 936 736
1 584 505
20 521 241
Uzturēšanas izdevumi
18 882 461
190 989
19 073 450
Kārtējie izdevumi
19 939
514
20 453
Preces un pakalpojumi
19 939
514
20 453
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
14 605 807
190 475
14 796 282
Subsīdijas un dotācijas
14 605 807
190 475
14 796 282
Uzturēšanas izdevumu
transferti
4 256 715
4 256 715
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
4 256 715
4 256 715
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos
projektos
4 256 715
4 256 715
Kapitālie izdevumi
54 275
1 393 516
1 447 791
Pamatkapitāla veidošana
29 338
1 393 516
1 422 854
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem
izdevumiem
24 937
24 937
Atmaksa valsts budžetā par
veiktajiem kapitālajiem izdevumiem
24 937
24 937
04.03.00
Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana
(2007-2013)
Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
Resursi izdevumu segšanai
4 049 277
1 584 505
5 633 782
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
4 049 277
1 584 505
5 633 782
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
4 049 277
1 584 505
5 633 782
Izdevumi - kopā
4 049 277
1 584 505
5 633 782
Uzturēšanas izdevumi
4 019 939
190 989
4 210 928
Kārtējie izdevumi
19 939
514
20 453
Preces un pakalpojumi
19 939
514
20 453
Subsīdijas, dotācijas un
sociālie pabalsti
4 000 000
190 475
4 190 475
Subsīdijas un dotācijas
4 000 000
190 475
4 190 475
Kapitālie izdevumi
29 338
1 393 516
1 422 854
Pamatkapitāla veidošana
29 338
1 393 516
1 422 854
Eiropas
Sociālais fonds (ESF) 2007. - 2013.gada programmēšanas
periodam
Eiropas
Sociālais fonds (ESF)
Resursi
izdevumu segšanai
4 543
386
-1 584
505
2 958
881
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
4 543 386
-1 584 505
2 958 881
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
3 704 374
-1 584 505
2 119 869
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
839 012
839 012
Izdevumi -
kopā
4 543
386
-1 584
505
2 958
881
Uzturēšanas izdevumi
4 543 386
-1 584 505
2 958 881
Kārtējie izdevumi
3 704 374
-1 584 505
2 119 869
Atlīdzība
53 050
53 050
Atalgojums
42 752
-6 265
36 487
Preces un pakalpojumi
3 651 324
-1 584 505
2 066 819
Uzturēšanas izdevumu
transferti
839 012
839 012
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
839 012
839 012
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos
projektos
839 012
839 012
07.00.00
Eiropas
Sociālā fonda (ESF) finansētie sabiedrības veselības
pasākumi
Eiropas
Sociālais fonds (ESF)
Resursi izdevumu segšanai
4 543 386
-1 584 505
2 958 881
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
4 543 386
-1 584 505
2 958 881
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
3 704 374
-1 584 505
2 119 869
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā
839 012
839 012
Izdevumi - kopā
4 543 386
-1 584 505
2 958 881
Uzturēšanas izdevumi
4 543 386
-1 584 505
2 958 881
Kārtējie izdevumi
3 704 374
-1 584 505
2 119 869
Atlīdzība
53 050
53 050
Atalgojums
42 752
-6 265
36 487
Preces un pakalpojumi
3 651 324
-1 584 505
2 066 819
Uzturēšanas izdevumu
transferti
839 012
839 012
Uzturēšanas izdevumu atmaksa
valsts budžetam
839 012
839 012
Atmaksa valsts pamatbudžetā par
veiktajiem uzturēšanas izdevumiem ES fondu līdzfinansētajos
projektos
839 012
839 012
07.03.00
Eiropas
Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2007-2013)
Eiropas
Sociālais fonds (ESF)
Resursi izdevumu segšanai
3 704 374
-1 584 505
2 119 869
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
3 704 374
-1 584 505
2 119 869
Vispārējā kārtībā sadalāmā
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem
3 704 374
-1 584 505
2 119 869
Izdevumi - kopā
3 704 374
-1 584 505
2 119 869
Uzturēšanas izdevumi
3 704 374
-1 584 505
2 119 869
Kārtējie izdevumi
3 704 374
-1 584 505
2 119 869
Atlīdzība
53 050
53 050
Atalgojums
42 752
-6 265
36 487
Preces un pakalpojumi
3 651 324
-1 584 505
2 066 819
Finanšu ministrs E.Repše