Par Satiksmes ministrijas darbības stratēģiju 2007.-2009.gadam

10. pants

Spēkā · redakcija pārbaudīta 2026-05-17

Ministru kabineta 2003.gada

26.decembra noteikumi Nr.759 Noteikumi par valsts un

pašvaldības dzelzceļa pasažieru pārvadājumu

pasūtījumiem; 2002.gada 26.februāra noteikumi Nr.84

Pasažieru regulāro autopārvadājumu iekšzemes maršrutu

atklāšanas, grozīšanas, slēgšanas un atļauju izsniegšanas

kārtība; 1999.gada 2.novembra noteikumi. Nr.370

Noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā

trans portā.

2.19.3.

Programmas mērķi

Segt pārvadātājiem zaudējumus par

sabiedrībai nepieciešamiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem

un veikt kopējā sabiedriskā transporta sistēmas(izņemot pilsētas

nozīmes maršruta tīklu) reformu (administrēšanas un finansēšanas

modeļa reforma).

2.19.4.

Politikas rezultāti vidējam termiņam

Nr.

Politikas

rezultāts

Sasniegšanas rādītāji

2007

2008

2009

1.

Ar ārpilsētas sabiedrisko

transportu pārvadāto pasažieru skaita pieaugums gadā

(%)

5%

5%

5%

2.

Pakalpojumu pieejamība

pasažieriem ar īpašām vajadzībām (autoostas/stacijas

piemērotas)

10%/0%

50%/5%

100%/10%

3.

Modernizēti elektrovilcienu

vagoni (%)

30%

34%

...*

4.

Sabiedriskā transporta

ārpilsētas pakalpojumu sniegšanā iesaistītā ritošā sastāva

vidējais vecums pret amortizācijas periodu (%)

98%

95%

90%

* pēc pētījuma veikšanas paredzams

iegādāties jaunus vagonus.

2.19.5. Jaunās

politikas iniciatīvas

Padomes 1969.gada 26.jūnija regulu

(EEK) Nr. 1191/69 par dalībvalstu darbību sakarā ar saistībām,

kuras parasti uzskata par sabiedriskajiem pakalpojumiem,

dzelzceļa pārvadājumu, autopārvadājumu un iekšējo ūdensceļu

pārvadājumu nozarē un attiecīgie Latvijas Republikas normatīvie

akti nosaka to, ka valstij jāsedz zaudējumi, kas rodas pārvadājot

atsevišķas pasažieru grupas. Lai minētos normatīvos aktus

ievērotu, apakšprogrammās nepieciešami papildus finanšu

līdzekļi.

Pamatojoties uz augstākminētiem

normatīviem aktiem, izveidota jauna apakšpro gramma Dotācija

ar atsevišķu pasažieru kategoriju pārvadāšanu ar braukšanas

maksas atvieglojumiem saistīto izdevumu kompensācijām.

Lai izpildītu Eiropas Padomes

regulu Nr. 1191/69 par dalībvalstu darbību sakarā ar saistībām,

kuras parasti uzskata par sabiedriskajiem pakalpojumiem,

dzelzceļa pārvadājumu, autopārvadājumu un iekšējo ūdensceļu

pārvadājumu nozarē, visām apakšprogrammām. nepieciešams papildus

finansējums.

tūkst.Ls

Prioritātes

nosaukums

2006.g.

budžetā

Papildus

2007.g.

Papildus

2008.g.

Papildus

2009.g.

Valsts pasūtījums pasažieru

pārvadājumiem pa dzelzceļu

15801,9

7 400,0

9 318,8

12 663,7

Dotācija ar invalīdu bezmaksas

pārvadāšanu saistīto izdevumu kompensācijām

4019,8

1 626,7

1 824,9

1 948,5

Dotācija pasažieru regulārajiem

pārvadājumiem ar autobusiem

11124,7

2 231,1

3 766,8

4 104,6

Dotācija politiski represēto

personu pārvadāšanai

1152,9

34,6

46,5

58,5

Dotācija ar atsevišķu pasažieru

kategoriju pārvadāšanu ar braukšanas maksas atvieglojumiem

saistīto izdevumu kompensācijām

2 040,0

2 316,0

2 478,0

2.19.6. Darbības

spējas uzlabošanas pasākumi

Tā kā programma sastāv no budžeta

apakšprogrammām, kas paredzētas dotāciju piešķiršanai, tad

darbības spējas uzlabošanas pasākumi šajā programmā nevar tikt

plānoti.

apakšprogramma

Dotācija ar atsevišķu pasažieru kategoriju pārvadāšanu ar

braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto izdevumu

kompensācijām

2.19.7. Darbības

rezultāti

Nr.

Rezultāts

Sasniegšanas rādītāji

2006

2007

2008

2009

1.

Segt pārvadātājiem

zaudējumus, kas saistīti ar atsevišķu pasažieru kategoriju

(bērni bāreņi, sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošie, bērni

līdz 10 gadu vecumam) pārvadāšanu sabiedriskajā transportā

ar braukšanas maksas atvieglojumiem

100% apjomā

100% apjomā

100% apjomā

2.19.8.

Apakšprogrammas finansējums

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2006.gads

apstiprināts

Papildus

nepieciešams

2007.gada

plāns

Resursi

izdevumu segšanai

-

2040,0

2040,0

Dotācija no vispārējiem

ieņēmumiem

-

2040,0

2040,0

Izdevumi-

kopā

-

2040,0

2040,0

Uzturēšanas izdevumi

-

2040,0

2040,0

apakšprogramma

Dotācija ar invalīdu bezmaksas pārvadāšanu saistīto izdevumu

kompensācijām

2.19.9. Darbības

rezultāti

Nr.

Rezultāts

Sasniegšanas rādītāji

2006

2007

2008

2009

1.

Pārvadātājiem segti

izdevumi, kas saistīti ar I un II grupas invalīdu un bērnu

invalīdu pārvadāšanu sabiedriskajā transportā bez

maksas

Ne mazāk kā 70% apjomā no

nepie ciešamā

100% apjomā

100% apjomā

100% apjomā

2.19.10.

Apakšprogrammas finansējums

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2006.gads

apstiprināts

Papildus

nepieciešams

2007.gada

plāns

Resursi

izdevumu segšanai

4019,8

1626,7

5646,5

Dotācija no vispārējiem

ieņēmumiem

4019,8

1626,7

5646,5

Izdevumi-

kopā

4019,8

1626,7

5646,5

Uzturēšanas izdevumi

4019,8

1626,7

5646,5

apakšprogramma

Dotācija ar politiski represēto personu pārvadāšanu saistīto

izdevumu kompensācijām

2.19.11.

Darbības rezultāti

Nr.

Rezultāts

Sasniegšanas rādītāji

2006

2007

2008

2009

1.

Pārvadātājiem segti

izdevumi, kas saistīti ar politiski represēto personu

pārvadāšanu sabiedriskajā transportā ar braukšanas maksas

atvieglojumiem

100% apjomā

100% apjomā

100% apjomā

100% apjomā

2.19.12.

Apakšprogrammas finansējums

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2006.gads

apstiprināts

Papildus

nepieciešams

2007.gada

plāns

Resursi

izdevumu segšanai

1152,9

34,6

1187,5

Dotācija no vispārējiem

ieņēmumiem

1152,9

34,6

1187,5

Izdevumi-

kopā

1152,9

34,6

1187,5

Uzturēšanas izdevumi

1152,9

34,6

1187,5

apakšprogramma

Valsts pasūtījums pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu

2.19.13.

Darbības rezultāti

Nr.

Rezultāts

Sasniegšanas rādītāji

2006

2007

2008

2009

1.

Segt pārvadātājiem

zaudējumus par valsts pasūtītajiem pasažieru

pārvadājumiem

100% apjomā

100% apjomā

100% apjomā

100% apjomā

2.19.14.

Apakšprogrammas finansējums

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2006.gads

apstiprināts

Papildus

nepieciešams

2007.gada

plāns

Resursi

izdevumu segšanai

15801,9

7400,0

23

201,9

Dotācija no vispārējiem

ieņēmumiem

15801,9

7400,0

23201,9

Izdevumi-

kopā

15801,9

7400,0

23201,9

Uzturēšanas izdevumi

15801,9

7400,0

23201,9

apakšprogramma

Dotācija pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar

autobusiem

2.19.15.

Darbības rezultāti

Nr.

Rezultāts

Sasniegšanas rādītāji

2006

2007

2008

2009

1.

Segt pārvadātājiem

zaudējumus par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar

autobusiem

Ne mazāk kā 90% apjomā no

nepie ciešamā

100% apjomā

100% apjomā

100% apjomā

2.19.16.Apakšprogrammas finansējums

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2006.gads

apstiprināts

Papildus

nepieciešams

2007.gada

plāns

Resursi

izdevumu segšanai

11124,7

2231,1

13355,8

Dotācija no vispārējiem

ieņēmumiem

11124,7

2231,1

13355,8

Izdevumi-

kopā

11124,7

2231,1

13355,8

Uzturēšanas izdevumi

11124,7

2231,1

13355,8

apakšprogramma

Dotācija Autotransporta direkcijai Valsts maršruta tīkla

aģentūras funkciju nodrošināšanai

2.19.17.

Darbības rezultāti

Nr.

Rezultāts

Sasniegšanas rādītāji

2006

2007

2008

2009

1.

Veikt valsts nozīmes

maršrutu tīklā sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju

līgum saistību izpildes uzraudzību:

apsekoti reisi no kopējā

pakalpojumu apjoma

5%

5%

5%

katra pakalpojumu sniedzēja

uzņēmuma pārbaude

ne retāk kā 6 reizes gadā.

ne retāk kā 6 reizes gadā.

ne retāk kā 6 reizes gadā.

finanšu izlietojuma pārbaude

katrā pašvaldībā

ne retāk kā 6 reizes gadā.

ne retāk kā 6 reizes gadā.

ne retāk kā 6 reizes gadā.

2.19.18.

Apakšprogrammas finansējums

tūkst. latu

Finansiālie rādītāji

2006.gads

apstiprināts

Papildus

nepieciešams

2007.gada

plāns

Resursi

izdevumu segšanai

621,1

621,1

Dotācija no vispārējiem

ieņēmumiem

621,1

621,1

Izdevumi-

kopā

621,1

621,1

Uzturēšanas izdevumi

621,1

621,1

2.19.19.

Programmas ieviešanas instrumenti un sistēma

VSIA Autotransporta

direkcija katru mēnesi pārskaita pārvadātājiem un pašvaldībām

finanšu līdzekļus no valsts budžeta, saskaņā ar Ministru kabineta

noteikumiem Nr.759 Noteikumi par valsts un pašvaldības

dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījumiem; Nr.84

Pasažieru regulāro autopārvadājumu iekšzemes maršrutu

atklāšanas, grozīšanas, slēgšanas un atļauju izsniegšanas

kārtība; Nr.370 Noteikumi par braukšanas maksas

atvieglojumiem sabiedriskajā transportā.

Sakārtota un

stabila sakaru nozares tiesiskā vide un ikvienam

pieejami kvalitatīvi elektronisko sakaru un pasta pakalpojumi

2.20. Nacionālo

datortīklu apdraudējumu novēršanas vienības izveide un tās

darbības nodrošināšana

2.20.1.

Situācijas raksturojums

Saskaņā ar Ministru kabineta

2004.gada 9.marta rīkojuma Nr.154 Par Latvijas

Republikas elektronisko sakaru nozares politikas

pamatnostādnēm 2004.-2008.gadam trešo punktu, Satiksmes

ministrija ir izstrādājusi Latvijas Republikas elektronisko

sakaru nozares politikas pamatnostādņu 2004.-2008.gadam

īstenošanas programmu. Programmā ir noteikti uzdevumi un

pasākumi pamatnostādnēs noteikto politikas mērķu sasniegšanai,

starp tiem arī nacionālo datortīklu apdraudējumu novēršanas

vienības izveide un tās darbības nodrošināšana.

Šī programma ir jauna politikas

iniciatīva, kam nepieciešams finansējums:

tūkst.Ls

Prioritātes

nosaukums

2006.g.

budžetā

Papildus

2007.g.

Papildus

2008.g.

Papildus

2009.g.

Nacionālo datortīklu

apdraudējuma novēršanas vienības izveide un tās darbības

nodrošināšana

107,0

65,0

75,0

2.20.2.

Normatīvo aktu un politikas dokumentu saraksts programmas

darbības jomā