10. pants
Spēkā · redakcija pārbaudīta 2026-05-17
Ministru kabineta 2003.gada
26.decembra noteikumi Nr.759 Noteikumi par valsts un
pašvaldības dzelzceļa pasažieru pārvadājumu
pasūtījumiem; 2002.gada 26.februāra noteikumi Nr.84
Pasažieru regulāro autopārvadājumu iekšzemes maršrutu
atklāšanas, grozīšanas, slēgšanas un atļauju izsniegšanas
kārtība; 1999.gada 2.novembra noteikumi. Nr.370
Noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā
trans portā.
2.19.3.
Programmas mērķi
Segt pārvadātājiem zaudējumus par
sabiedrībai nepieciešamiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem
un veikt kopējā sabiedriskā transporta sistēmas(izņemot pilsētas
nozīmes maršruta tīklu) reformu (administrēšanas un finansēšanas
modeļa reforma).
2.19.4.
Politikas rezultāti vidējam termiņam
Nr.
Politikas
rezultāts
Sasniegšanas rādītāji
2007
2008
2009
1.
Ar ārpilsētas sabiedrisko
transportu pārvadāto pasažieru skaita pieaugums gadā
(%)
5%
5%
5%
2.
Pakalpojumu pieejamība
pasažieriem ar īpašām vajadzībām (autoostas/stacijas
piemērotas)
10%/0%
50%/5%
100%/10%
3.
Modernizēti elektrovilcienu
vagoni (%)
30%
34%
...*
4.
Sabiedriskā transporta
ārpilsētas pakalpojumu sniegšanā iesaistītā ritošā sastāva
vidējais vecums pret amortizācijas periodu (%)
98%
95%
90%
* pēc pētījuma veikšanas paredzams
iegādāties jaunus vagonus.
2.19.5. Jaunās
politikas iniciatīvas
Padomes 1969.gada 26.jūnija regulu
(EEK) Nr. 1191/69 par dalībvalstu darbību sakarā ar saistībām,
kuras parasti uzskata par sabiedriskajiem pakalpojumiem,
dzelzceļa pārvadājumu, autopārvadājumu un iekšējo ūdensceļu
pārvadājumu nozarē un attiecīgie Latvijas Republikas normatīvie
akti nosaka to, ka valstij jāsedz zaudējumi, kas rodas pārvadājot
atsevišķas pasažieru grupas. Lai minētos normatīvos aktus
ievērotu, apakšprogrammās nepieciešami papildus finanšu
līdzekļi.
Pamatojoties uz augstākminētiem
normatīviem aktiem, izveidota jauna apakšpro gramma Dotācija
ar atsevišķu pasažieru kategoriju pārvadāšanu ar braukšanas
maksas atvieglojumiem saistīto izdevumu kompensācijām.
Lai izpildītu Eiropas Padomes
regulu Nr. 1191/69 par dalībvalstu darbību sakarā ar saistībām,
kuras parasti uzskata par sabiedriskajiem pakalpojumiem,
dzelzceļa pārvadājumu, autopārvadājumu un iekšējo ūdensceļu
pārvadājumu nozarē, visām apakšprogrammām. nepieciešams papildus
finansējums.
tūkst.Ls
Prioritātes
nosaukums
2006.g.
budžetā
Papildus
2007.g.
Papildus
2008.g.
Papildus
2009.g.
Valsts pasūtījums pasažieru
pārvadājumiem pa dzelzceļu
15801,9
7 400,0
9 318,8
12 663,7
Dotācija ar invalīdu bezmaksas
pārvadāšanu saistīto izdevumu kompensācijām
4019,8
1 626,7
1 824,9
1 948,5
Dotācija pasažieru regulārajiem
pārvadājumiem ar autobusiem
11124,7
2 231,1
3 766,8
4 104,6
Dotācija politiski represēto
personu pārvadāšanai
1152,9
34,6
46,5
58,5
Dotācija ar atsevišķu pasažieru
kategoriju pārvadāšanu ar braukšanas maksas atvieglojumiem
saistīto izdevumu kompensācijām
2 040,0
2 316,0
2 478,0
2.19.6. Darbības
spējas uzlabošanas pasākumi
Tā kā programma sastāv no budžeta
apakšprogrammām, kas paredzētas dotāciju piešķiršanai, tad
darbības spējas uzlabošanas pasākumi šajā programmā nevar tikt
plānoti.
apakšprogramma
Dotācija ar atsevišķu pasažieru kategoriju pārvadāšanu ar
braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto izdevumu
kompensācijām
2.19.7. Darbības
rezultāti
Nr.
Rezultāts
Sasniegšanas rādītāji
2006
2007
2008
2009
1.
Segt pārvadātājiem
zaudējumus, kas saistīti ar atsevišķu pasažieru kategoriju
(bērni bāreņi, sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošie, bērni
līdz 10 gadu vecumam) pārvadāšanu sabiedriskajā transportā
ar braukšanas maksas atvieglojumiem
100% apjomā
100% apjomā
100% apjomā
2.19.8.
Apakšprogrammas finansējums
tūkst. latu
Finansiālie rādītāji
2006.gads
apstiprināts
Papildus
nepieciešams
2007.gada
plāns
Resursi
izdevumu segšanai
-
2040,0
2040,0
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
-
2040,0
2040,0
Izdevumi-
kopā
-
2040,0
2040,0
Uzturēšanas izdevumi
-
2040,0
2040,0
apakšprogramma
Dotācija ar invalīdu bezmaksas pārvadāšanu saistīto izdevumu
kompensācijām
2.19.9. Darbības
rezultāti
Nr.
Rezultāts
Sasniegšanas rādītāji
2006
2007
2008
2009
1.
Pārvadātājiem segti
izdevumi, kas saistīti ar I un II grupas invalīdu un bērnu
invalīdu pārvadāšanu sabiedriskajā transportā bez
maksas
Ne mazāk kā 70% apjomā no
nepie ciešamā
100% apjomā
100% apjomā
100% apjomā
2.19.10.
Apakšprogrammas finansējums
tūkst. latu
Finansiālie rādītāji
2006.gads
apstiprināts
Papildus
nepieciešams
2007.gada
plāns
Resursi
izdevumu segšanai
4019,8
1626,7
5646,5
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
4019,8
1626,7
5646,5
Izdevumi-
kopā
4019,8
1626,7
5646,5
Uzturēšanas izdevumi
4019,8
1626,7
5646,5
apakšprogramma
Dotācija ar politiski represēto personu pārvadāšanu saistīto
izdevumu kompensācijām
2.19.11.
Darbības rezultāti
Nr.
Rezultāts
Sasniegšanas rādītāji
2006
2007
2008
2009
1.
Pārvadātājiem segti
izdevumi, kas saistīti ar politiski represēto personu
pārvadāšanu sabiedriskajā transportā ar braukšanas maksas
atvieglojumiem
100% apjomā
100% apjomā
100% apjomā
100% apjomā
2.19.12.
Apakšprogrammas finansējums
tūkst. latu
Finansiālie rādītāji
2006.gads
apstiprināts
Papildus
nepieciešams
2007.gada
plāns
Resursi
izdevumu segšanai
1152,9
34,6
1187,5
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
1152,9
34,6
1187,5
Izdevumi-
kopā
1152,9
34,6
1187,5
Uzturēšanas izdevumi
1152,9
34,6
1187,5
apakšprogramma
Valsts pasūtījums pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu
2.19.13.
Darbības rezultāti
Nr.
Rezultāts
Sasniegšanas rādītāji
2006
2007
2008
2009
1.
Segt pārvadātājiem
zaudējumus par valsts pasūtītajiem pasažieru
pārvadājumiem
100% apjomā
100% apjomā
100% apjomā
100% apjomā
2.19.14.
Apakšprogrammas finansējums
tūkst. latu
Finansiālie rādītāji
2006.gads
apstiprināts
Papildus
nepieciešams
2007.gada
plāns
Resursi
izdevumu segšanai
15801,9
7400,0
23
201,9
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
15801,9
7400,0
23201,9
Izdevumi-
kopā
15801,9
7400,0
23201,9
Uzturēšanas izdevumi
15801,9
7400,0
23201,9
apakšprogramma
Dotācija pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar
autobusiem
2.19.15.
Darbības rezultāti
Nr.
Rezultāts
Sasniegšanas rādītāji
2006
2007
2008
2009
1.
Segt pārvadātājiem
zaudējumus par pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar
autobusiem
Ne mazāk kā 90% apjomā no
nepie ciešamā
100% apjomā
100% apjomā
100% apjomā
2.19.16.Apakšprogrammas finansējums
tūkst. latu
Finansiālie rādītāji
2006.gads
apstiprināts
Papildus
nepieciešams
2007.gada
plāns
Resursi
izdevumu segšanai
11124,7
2231,1
13355,8
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
11124,7
2231,1
13355,8
Izdevumi-
kopā
11124,7
2231,1
13355,8
Uzturēšanas izdevumi
11124,7
2231,1
13355,8
apakšprogramma
Dotācija Autotransporta direkcijai Valsts maršruta tīkla
aģentūras funkciju nodrošināšanai
2.19.17.
Darbības rezultāti
Nr.
Rezultāts
Sasniegšanas rādītāji
2006
2007
2008
2009
1.
Veikt valsts nozīmes
maršrutu tīklā sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju
līgum saistību izpildes uzraudzību:
apsekoti reisi no kopējā
pakalpojumu apjoma
5%
5%
5%
katra pakalpojumu sniedzēja
uzņēmuma pārbaude
ne retāk kā 6 reizes gadā.
ne retāk kā 6 reizes gadā.
ne retāk kā 6 reizes gadā.
finanšu izlietojuma pārbaude
katrā pašvaldībā
ne retāk kā 6 reizes gadā.
ne retāk kā 6 reizes gadā.
ne retāk kā 6 reizes gadā.
2.19.18.
Apakšprogrammas finansējums
tūkst. latu
Finansiālie rādītāji
2006.gads
apstiprināts
Papildus
nepieciešams
2007.gada
plāns
Resursi
izdevumu segšanai
621,1
621,1
Dotācija no vispārējiem
ieņēmumiem
621,1
621,1
Izdevumi-
kopā
621,1
621,1
Uzturēšanas izdevumi
621,1
621,1
2.19.19.
Programmas ieviešanas instrumenti un sistēma
VSIA Autotransporta
direkcija katru mēnesi pārskaita pārvadātājiem un pašvaldībām
finanšu līdzekļus no valsts budžeta, saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem Nr.759 Noteikumi par valsts un pašvaldības
dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pasūtījumiem; Nr.84
Pasažieru regulāro autopārvadājumu iekšzemes maršrutu
atklāšanas, grozīšanas, slēgšanas un atļauju izsniegšanas
kārtība; Nr.370 Noteikumi par braukšanas maksas
atvieglojumiem sabiedriskajā transportā.
Sakārtota un
stabila sakaru nozares tiesiskā vide un ikvienam
pieejami kvalitatīvi elektronisko sakaru un pasta pakalpojumi
2.20. Nacionālo
datortīklu apdraudējumu novēršanas vienības izveide un tās
darbības nodrošināšana
2.20.1.
Situācijas raksturojums
Saskaņā ar Ministru kabineta
2004.gada 9.marta rīkojuma Nr.154 Par Latvijas
Republikas elektronisko sakaru nozares politikas
pamatnostādnēm 2004.-2008.gadam trešo punktu, Satiksmes
ministrija ir izstrādājusi Latvijas Republikas elektronisko
sakaru nozares politikas pamatnostādņu 2004.-2008.gadam
īstenošanas programmu. Programmā ir noteikti uzdevumi un
pasākumi pamatnostādnēs noteikto politikas mērķu sasniegšanai,
starp tiem arī nacionālo datortīklu apdraudējumu novēršanas
vienības izveide un tās darbības nodrošināšana.
Šī programma ir jauna politikas
iniciatīva, kam nepieciešams finansējums:
tūkst.Ls
Prioritātes
nosaukums
2006.g.
budžetā
Papildus
2007.g.
Papildus
2008.g.
Papildus
2009.g.
Nacionālo datortīklu
apdraudējuma novēršanas vienības izveide un tās darbības
nodrošināšana
107,0
65,0
75,0
2.20.2.
Normatīvo aktu un politikas dokumentu saraksts programmas
darbības jomā