Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2026. gada budžeta apstiprināšanu

2. pants

Spēkā · redakcija pārbaudīta 2026-05-18

No valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" budžeta 2026. gada ieņēmumiem paredzēt 1 539 263 euro izmaksu segšanai, kas saistītas ar aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu, kontroli, uzraudzību, funkcionālo gaisa telpas bloku pārvaldību un citu ar civilās aviācijas drošību saistīto darbību (funkciju) izpildi.

3

Ministru prezidente E. Siliņa

Satiksmes ministrs A. Švinka

Pielikums

Ministru kabineta

2025. gada 26. augusta

rīkojumam Nr. 524

Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" ieņēmumu un izdevumu atšifrējums 2026.–2028. gadam

(euro)

Programmas/ apakšprogrammas kods; SAP klasifikācijas kods

Grupas, apakšgrupas kods

Ieņēmumu, izdevumu, finansēšanas, funkcijas klasifikācijas kods

Iestādes nosaukums; klasifikācijas koda nosaukums

2024. gada izpilde

2025. gada plāns

2026. gada plāns

2027. gada plāns

2028. gada plāns

P0 17000–21700Resursi izdevumu segšanai6 529 019

7 763 091

7 806 527

8 174 847

8 622 525

18.3.1.4.Valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu saņemtie transferti no citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes, Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)205 942

A3003.0.

21300; 21400Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi,tajā skaitā

6 323 077

7 763 091

7 806 527

8 174 847

8 622 525

– no ieņēmumiem par pašu maksas pakalpojumiem1 116 516

1 196 122

1 179 821

1 179 821

1 179 821

– no ieņēmumu daļas par tranzīta lidojumu aeronavigācijas pakalpojumiem Rīgas lidojumu informācijas rajonā874 926

1 214 869

1 539 263

1 514 831

1 631 059

– no ieņēmumiem par gaisa kuģu lidojumu drošuma un civilās aviācijas drošības uzraudzības nodrošināšanu4 331 635

5 352 100

5 087 443

5 480 195

5 811 645

B000 1000–9000Izdevumi – kopā6 269 603

7 611 340

7 714 747

8 064 258

8 550 348

1000–4000;

6000–7000Uzturēšanas izdevumi6 251 327

7 589 340

7 696 247

8 037 758

8 530 348

1000–2000Kārtējie izdevumi6 185 210

7 545 590

7 652 497

7 994 008

8 486 598

1000Atlīdzība5 080 138

6 339 727

6 445 809

6 743 868

7 213 026

2000Preces un pakalpojumi1 105 072

1 205 863

1 206 688

1 250 140

1 273 572

7000Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība66 117

43 750

43 750

43 750

43 750

7600–7700Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība39 441

42 000

42 000

42 000

42 000

7700Starptautiskā sadarbība39 441

42 000

42 000

42 000

42 000

7800No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu transferti un uzturēšanas izdevumu transferti26 676

1750

1750

1750

1750

7812No valsts budžeta daļēji finansētu atvasinātu publisku personu un budžeta nefinansētu iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti uz valsts budžetu (citai ministrijai, centrālajai valsts iestādei)26 676

1750

1750

1750

1750

5000; 9000Kapitālie izdevumi18 276

22 000

18 500

26 500

20 000

5000Pamatkapitāla veidošana18 276

22 000

18 500

26 500

20 000

P1M [17000–21700]–[1000–9000]Finansiālā bilance259 416

151 751

91 780

110 589

72 177

F 00 00 00 00 F 00 00 00 00Finansēšana–259 416

–151 751

–91 780

–110 589

–72 177

F21 01 00 00Naudas līdzekļi–259 416

–151 751

–91 780

–110 589

–72 177

F21 01 00 00Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (–) vai samazinājums (+)–259 416

–151 751

–91 780

–110 589

–72 177